你好 失控了是什么情况。 意思这个发票不能税前扣除。 你们税前扣除了要踢出来 补企业所得税吗
以前年度的理财利息要补提税金,账务怎么处理。?以前是:借银行存款 贷财务费用
发现以前年度发票失控,要怎么做账务处理呢,之前是借管理费用,贷银行存款的
目前是季度支付时做账务处理: 借:管理费用-房租 240000 贷:银行存款 240000
老师,我现在发现2021年有笔管理费用做重了,现在要怎么处理,小企业会计准则,之前做的是借管理费用贷银行存款,其实应该是借预付贷银行存款,现在要怎么搞呀老师,都要调整些什么
老师,我现在发现2021年有笔管理费用做重了,现在要怎么处理,小企业会计准则,之前做的是借管理费用贷银行存款,其实应该是借预付贷银行存款,现在要怎么搞呀老师,都要调整些什么
请问劳务费开什么发票
请问做农产品中药材这块的算盘账要注意什么?
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
郭老师您好,职工医保的大病保险,退休后还能享受吗
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
下个月电商平台推送的数据 以什么确认为收入呢?是我实际收到的钱数吗
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
是的,现在要怎么做账务处理呢
你好 你们这个业务发生了。 那么你就别红冲分录了。 你就调整出来 补做 缴纳企业所得税的分录继续了。 跨年的话 :借 利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
不太理解你的意思,我是发生了,但是不让税前扣除,不涉及交企业所得税,就是要做调整的那个账务处理要怎么做,我是借以前年度损益调整,贷管理费用,但是这样的话就影响了我今年的利润,还有没有其他的方法可以调整
你好 意思就是账上是你真实的。 你账上做了。 只是发票不合规。 你要补税而已。 分录不冲费用。 你就补做 缴纳和计提税费的分录处理科目
我再看看吧
你好 : 好的。 那你先看看