看是否抵扣了进项税,以及是否作了费用,少交了企业所得税
老师,我们2018年在门店购买了电缆。因为大多是不含税的,我们需要发票,最后他让我们多交税点给我们发票。现在发票出问题了,被稽查了,他已经认定为虚开,可我们怎么办?稽查局让我配合,我们该怎么办?30万16个点的票,我不是会计,我当时只负责一点出纳加是采购
老师,我们公司被查出来购买了虚开的发票,我们确实是买的,怎么办
老师您好:朋友公司遇到一个问题: 公司17年底有个税票被税务局风险查出来了,应该是对方运费了。这个票子当年确实是我们买的。普票。这个票上的东西我们确实买了,也确实供货了,但是不是从开票这家买的。税务让我们明天拿着当年月份的账和第二年上半年的去。我们是代理记账会计,我不知道怎么做对我们最好....
老师,您好,我们公司上游的上游虚开发票被查了,我们公司善意取得,会被罚款吗?
我卖给一家公司叉车,她们家被查出来发票虚开,对我有影响吗? 她们家公司发票虚开的问题会关联到我吗,我个人户给他转账买过不少他家的旧叉车,他买我新叉车用公户给我,我给开发票,这样有问题吗
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们在外面买了电缆,但那家门店不含税,含税加点,用现金买了14万多。后来成本相差太大,朋友就联系其他卖电缆的开了电缆票,2018年11月26日开的301740,当时就做进项了,企业所得有没那笔都是亏本,现在税务说对方被查是虚开。涉及的是1个多亿。我们有个朋友说最高的500多万,而且涉及面广。我们走账也不清楚,是通过我出纳的钱转公户付,再还回来再付的,没那么多钱可以一次到位
这涉及到需要补交增值税、增值税的附加税、补交企业所得税,以及税款滞纳款(按欠缴税款的每日万分之五计算缴纳),可能还会有罚款。
老师,怎么计算罚款?
大概罚多少?如果是5倍,那公司卖了也还不起
罚款,这个不是计算的。是直接税务根据规定,进行在一定的额度范围内处罚