可以考虑成立这个核定征收的个体户,那么你开票的话可以分季度开,每个季度不超过30万,可以享受免税,那么这个所得税的话就按照核定去娇娇的,通常也不会太多。

老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
建筑行业就这个德性,风险很大,上游企业平时又不给钱,我们只好年底给,我们真的很难,以前不用成立什么公司,挂靠公司到账就给钱打个人卡了,现在开了劳务费发票给企业,还是没法分配工资,这个究竟怎么破局呢?
老师我们属于EPC联合体形式,我是挂靠方,目前甲方(业主)拨付一笔款到被挂靠方,这部分资金怎么回到我们挂靠方呢? 比如我成立劳务公司 ,还有材料公司和被挂靠方签订合同,这样我这些劳务公司和材料公司怎么取得成本票啊?老师 导致我税负还是很高啊, 还是在注册一个个人独资企业类贸易公司,利用核定征收的办法;比如我们个独公司进了材料,转价开票给我这个挂靠方公司,这样我挂靠方公司就有成本票来做进项了目前个人独资公司核定征收是不是取消我就是疑问在这块我成立了劳务公司,材料公司,成立什么样的老师,我给被挂靠方开票了,我这些小公司,没有成本票啊,还是不行啊?我依据什么做成本进项啊,老师,这些小公司,求仔细回答
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
包工人劳务费比如100万,大概要收多少呢
这个要看你主管税务机关通常是核电的话1%,在2%之间。
个体户去国税代开的话,一次性收所有税款,不用再做账了吧
如果说一次性收了所有的存款,就不用。
核定增收可以不做账呀,核定征收本就是对于那些没办法建账的企业。
我2020年12月成立一个公司,12开了70万发票,发了40多万工资,每个工人大概4万工资,我现在如果把4万做成工资,个税怎么算呢,麻烦交一下
那你这个40多万直接造工资表就可以了,完了之后每个人的工资在自然人纳税系统要申报个税。
这个就涉及个税预交了,假如我只做12月每人低于5000的工资,先暂估交企业所得税,然后年后可以补吗?
可以的呀,汇算的时候再补的话是可以的。
不考虑其他费用,工资40000-5000*受雇1个月,然后算下来少于36000的再乘以3%,是不是这么算
这个样子就算是正确的。
江苏电子税务局,已经申报扣缴,在申报日期之前还可以操作吗?需不需要跑一次国税呢,还是在网上直接操作
你直接自然人纳税系统申报处理即可
你看一下你之前的申报数据是否还可以更正,如果不行就去税务大厅
更正了,补缴的话,还要去大厅吗?
可以网上处理,不去大厅的