你好借银行存款贷预收账款

谢问老师,收据开的预收帐款,会计分录怎么写呢?
预收帐款转收入 之后补开发票会计分录怎么做
老师请问一下预收45000的款,发货50000怎么做会计分录呢
老师:1.当月收到货款,次月开票给对方,当月的分录:借:银行存款 贷:预收帐款还是应收帐款? 次月的分录:借:预收帐款/应收帐款 贷:主营业务收入 ,分录对吗?2.内、外帐的应收和应付都要一致对吧?3、我要外帐的科目余额表里面应收帐款不一致,我多了一笔钱,金额刚好是1 我分录写的是预收帐款,看外帐写的是应收帐款,如果是应收帐款,我的分录怎么调整回来呢
合同是跟xx公司广东分公司签的,对方要开票给xx公司深圳支公司,要怎么处理才可以开票给深圳支公司
员工报销费用500元,转账转少了50元,可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500,剩余50先挂往来,下次报销再支付
老师您好,麻烦问一下,小规模纳税人轻包工,甲供材业务是3%的征收率吧,这个可以享受减按1%政策吗,谢谢
那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数,能不能统一标准呀,一会儿两位小数,一会儿四位,一会儿八位
请问老师,我们物理公司赔款给客户,需要客户开发票给我们吗?我们没有发票可以税前扣除吗?这个赔款记什么科目?
收到发票但是没给对方钱,这个用管吗,我们不入账是不是就行
老师,请问一下500一下的个人的白天可以入账,那这个如果转款的话可以累计一次性转吗,还是必须分开一笔一笔的转,还有这个必须要报个税吗
母公司的子公司,第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元,再第二年合并报表的时候需要怎么做分录? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分录。不是内部投资
老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗,个人承担部分?
小规模纳税人给别人开票什么时候用1%,3%,5%