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预收帐款转收入 之后补开发票会计分录怎么做

2022-05-09 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 14:57

借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。

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快账用户3171 追问 2022-05-09 14:57

后期补的发票 也这么做分录吗

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齐红老师 解答 2022-05-09 15:08

您好,是的,一般是这样子操作

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借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
2022-05-09
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2023-12-11
去年如果没有做账的话,在今年收到的汇算清交之前,借以前年度损益调整贷银行存款,这个是去年的。 今年的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-02-20
同学,你好 借:预收账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预收账款
2023-05-24
你好,借预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2024-01-12
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