你好,开票是3%,但是小规模普票季度不超过30万的免增值税附加税
老师,我有一个申报表报到一半,它提示 剔除不动产销售额后,本期销售额未达起征点,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中. 怎么也保存不了。。小规模,季度不含税收入30779.94+税务代开专票10500=41279.94(发生在三月,税率1% 一月,二月没有开票)能帮我看看这是什么问题么
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
湖北省小规模纳税人,2020年12月31日前适用3%税率的免征增值税,我开发票时一直是用免税在开具。 可是我在报税时在填报《增值税小规模纳税申报表时》,显示 贵单位本期全部销售额超过增值税起征点,不得享受起征点以下免征增值税优惠政策,不得填报第11栏“未达起征点销售额”或第10栏“小微企业免税销售额”数据 !请检查修改后再保存! 应该怎么弄了,谢谢!
老师,比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万,税额500元,在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万,税额300元,都是1%的税率,这样怎么填写增值税申报表呢?
(注意事项:贵单位是应税服务经营纳税人, 税款所属期为2020-10-01 至2020-12-31, 起征点为:300000元 代开防伪税控增值税专用发票销售额税率(不含税)0.0元 ,代开普票销售额税率0.05(不含税)0.0元 ,代开货运增值税专用发票销售额(税率0.05不含税)0.0元 ,请在本期纳税申报中将上述销售额一并汇总申报。) 这是什么意思?我们是小规模的,开票不都是3个点吗?
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
老师补记以前年度收入怎么入账
老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不?
公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,我们要做公司注销,注销原因填写什么呢?,是这个公司总是亏损经营不下去了
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
老师,我是湖北的,现在小规模开专票。建筑服务*装饰服务税率自动跳出来5%!小规模不是3%吗?
小规模纳税人是3%没错
是我前面的写错了吗?为什么税率变成了5%?
没有写错,你可以直接自己改成3%
老师,湖北小规模开专票,税率是1%吗?
你好,不是的,湖北的是3%
现在不是政策吗?
那是湖北省外的,因为湖北的除了专票小规模是免税的,但其他地区超过了也要按1%收
那意思。湖北开专票,是按3%??
是的,湖北开专票,是按3%