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老师,您看一下我点增值税申报,系统自动出来这个数据,请问是否有什么问题呢?

老师,您看一下我点增值税申报,系统自动出来这个数据,请问是否有什么问题呢?
2021-01-16 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 11:23

没有问题,这个是自动按10栏*3%算的这个

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快账用户7235 追问 2021-01-16 11:45

老师的,但是这个不是我们全部的收入,还有一部分是没有开票的哦

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齐红老师 解答 2021-01-16 11:53

那你就修改一下这个第十栏小微企业免税销售额是合计的,销售额没有超过30万吧,那就开了发票和未开发票的合计填写到第10栏。

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快账用户7235 追问 2021-01-16 11:59

好的,那我还需要填写减免税那个表不,因为我看了一下免税项目那里可以选免税性质代码及名称:小规模纳税人免征增值税(月销售额3-10万元)

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齐红老师 解答 2021-01-16 12:00

不用,i这个不用选择,

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没有问题,这个是自动按10栏*3%算的这个
2021-01-16
你们单位是不是又开了负数发票、普通发票的?
2022-12-14
你要不选择导入申报看看
2024-01-10
你好,只要开了服务类的发票,第一列必须填写,如果你是差额交税的,填写后面的扣除本期发生额和实际抵扣金额 只需要填写第一列加税合计的收入就可以的。
2022-10-22
亲,你可以截图吗,这个放大看不清楚这个,
2021-01-08
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