你要不选择导入申报看看
老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师请问下个人工资薪金所得申报系统里,我增加了人员输入工资,但是工资是4500怎么也显示缴纳个税呀,我看就是没有那个免税额5000元,这个自己也输入不上啊该怎么办呢
老师,9月份开了一张发票,税率写错了,在申报增值税销售额时,系统自动显示的比如说,金额600,税额是18,然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18,这张发票11月份邮回来,系统红冲了,之后11月份的增值税报表中,销售额自动显示金额-600,税额-18,老师那我在未开具发票下面写金额600,税额18这样合计是零,可以吗?
老师我想问一下,前年做了无票收入,去年把他冲红了,但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去,去年是因为增值税减免,没有发现问题,今年开了票,收入跟系统里面一样的,但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额,而系统只显示今年开票的税额,这样导致系统税额跟账本上的税额不一致,老师这样该怎么调呢
麻烦问一下老师,申报个人经营所得 C 表,应纳税所得额是系统自动计算的吗?有收入但是没有交税,应纳税所得额会自动显示为零吗
请问一下实收资本可以现金吗
拒绝授权,是我的上一级审核不通过的意思吧
请问一下实收资本可以现金吗
之前没核定印花税,现在正在办理着股权变更,是等着股权变更完事以后再去核定印花税,还是现在就能核定,股权变更影响核定印花税吗
老师好,同一个地方有4家企业,但是因为我司的经营范围合适,所以有一笔属于4家公司的收入,我公司代为收取,后期扣减成本后,平摊回比其他公司!但现在这笔收入,我这边没有做应付,而是直接做了收入,还报了税!已经在有半年了!现在我摊回给其他公司的时候,摊回那部分应该入什么科目?
老师,6月新开了一家小规模企业,老板想给它变成一般纳税人 要怎么操作 要去税务局做变更吗?还是可以线上操作?还是一定要连续满500万才能自动变更
计提货款返利,上个月做了借其他应收款,贷营业外收入。做多了一笔,现在这月可以直接负数冲销吗?需要怎么做分录?
公司买地涉及到什么税?
郭老师,如果库存和账上的对不上,怎么调整
公司院里做的土方施工 脏水井维修计入什么科目呀 营业外支出还是管理费用呀 4000元
你好。也有可能是系统出问题了,你自己看下你平时你自己出来的金额有没有问题
含税销售额是14400,1%的税率,您看看就是427吗
14400/1.01*0.01 金额不是这个的呀
所以有没有可能是系统错了
也是有可能的哈,可以问下你们那里的12366的哈
您看,系统显示的不含税销售额就对的,14400/1.01,但是下一步税就变成了427了
这个税率是3个点的税率呀 是不是写错了地方 你选导入申报呀
3个点也不是这个数吧,我们是3个点减按一个点计算,不超过30万又免税
是不是销售额显示按一个点计算不含税销售额,免税又是按3个点计算啊
14400/1.01*0.03=427.72 是显示3个点的 你是自己写进去的数字还是导入申报方式的呀
系统自动生成
我的天呐 你开的是正常发票 应该是1个点的税才对呀 你发票也是1个点吧 你明天打电话去税务局问下吧 是不是哪里出问题了
那里的问题,这张发票是税务代开的
为什么税率就是14400/1.01*0.03
嗯 明天问下是什么原因
税率计算不是14400-14400/1.03吗,你怎么会算14400/1.03*0.03啊
14400/1.01*0.03 =427.72 刚好是这个金额 我没见过这个发票 但是金额是含税的要先做价税分离
你看看,是不是他开错了
发票显示是免税的呀 你明天去找他们一下呀
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