你好,通常是按月或者按季度申报。 不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加科目核算。 配送服务,印花税税率是万分之5,计税依据是配送费 仓储服务,印花税税率千分之1,计税依据就是仓储费
印花税是每月交?还是每季度交一次?要不要计提?我们是物流配送服务的,发票开出的是配送服务和仓储服务,怎么交印花税?按多少税率
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
老师好,我们是制造企业,现在我计提印花税需要核算仓储费用,我们的仓储费用包括一下几类:1.进项发票上的名称栏标注“物流辅助服务*仓储费”、“物流辅助服务*其他仓储服务”。2.公司仓库租入日常机械和购买仓库日用物资,会计上计入了仓储费。以上两个项目是否都要按照仓储费计提印花税呢?
老师,我刚看了下,我们租冷库,对方开具发票,劳务名称是,物流辅助服务*其他仓储服务,这个也是需要交印花税的吗?
对方开给我们建筑服务-工程服务增值税专用发票,签有合同,这种我应该如何计?交印花税话是按合同含税价交印花税吗?交印花税是若当月发生的就要在当月申报期内交印花税?还是按季度申报缴纳印花税?
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
借:税金及附加 贷:银行存款?是这样吗?
你好,是的,缴纳印花税是这样做分录
要设置二级科目吗,税金及附加
你好,可以设置二级科目,税金及附加—印花税
印花税申报了就可以了吗?还做其他的事吗?有没有税票?要不要贴在交了印花税的发票上?
我们合同上没写金额,每个月算一次配送费是多少,在开出发票,那我就是按发票金额交印花税吗?
你好,印花税申报扣款了就可以了,有完税证明。没有印花税税票粘贴在相应凭证上面的。 可以按实际发票金额申报