你好 合同里面约定就可以 借销售费用贷应收账款
前期确认了一笔开票收入,挂了往来 现在有一部分 比喻2万 要赠送客户 请问账务怎么处理,附件附什么?
问题:我公司出售13625.3吨水泥给永仁公司,结算金额5,600,020.00元,结算日期写2021年5月21日,2021年6月24日,我公司开出发票150万元,款已收;现在,1、我如何进行账务处理?2、怎么来确认收入?是按结算金额5,600,020.00元来确认收入,还是只按150万来确认收入?3、对于未开票部分,该怎么账务处理?对缴纳税,又有何影响?4、如果未开票部分确认收入了,那后期开票了后,账务又如何处理?
#提问#老师,我们公司做了空调租赁业务,都是一次性收一年的租金,这个收入的确认我是不是得分月确认,账务怎么处理呢?比如说我我现在是开120万的发票,收了120万的款,但是这部分收入是未来一年的收入,我是不是就每个月确认10万的收入,剩下的那部分收入怎么做账呢?
老师 我们是一个商贸公司,之前客户进了一批货,发票也开了,现在客户货卖不动,要退一部分回来,这个账我应该怎么处理呢,发票开了收入确认了税也交了
我公司有50万元易耗品,无偿给一个个体户使用。在我公司没有确定收入,只是挂了往来账,同时我公司在账内没有这笔资产了。 现在个体户将易耗品归还至我公司,是否要开票? 还是怎么处理?
关键就是事先没有约定此项
你好 出一个补充协议不就可以的