您好,填写这张发票的吨位和里程
运输发票的备注栏,运输货物数量和里程,是写这笔业务的总数量还是写这张发票所能开具的范围内的数量
运输发票的备注栏,运输货物数量和里程,是写这笔业务的总数量还是写这张发票所能开具的范围内的数量 比如,总共给A公司运输1500吨货物,里程总计3000公里,而一张发票所能开具的吨位是100,里程是150,那么备注栏数量和里程是写总的数量1500,3000,还是这张发票的范围内的数量100,150
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
【分录题】大连诚信商贸有限公司是增值税一般纳税人。2019年9月发生如下经济业务。以万元为计量单位,保留到小数点后两位。1.销售一批发电机给三元农机经销部,开具增值税专用发票,发票注明价款200万元;另收取送货费用价税合计共2.26万元,对外开具增值税普通发票。销货款和运费均收存银行。2.销售电缆一批,开具增值税普通发票,取得含税销售额33.9万元,货款已转账收讫。3.将外购的一批助听器赠送养老院,该产品成本20万元,成本利润率10%。该扩音器市场不含税售价为30万元。4.购进一批五金工具,取得增值税专用发票注明价款60万元,适用13%税率,工具已验收入库;支付购货运费价税合计共1.09万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。转账支付购货款。5.从某农场购进一批免税农产品用做原材料。农产品收购发票注明收购款50万元,农产品验收入库。该农产品不含税市场售价62万元。6.上述购进免税农产品全部用于职工福利。7.购进劳保用品一批,共支付买价加税合计共2万元,签发转账支票支付货款,取得增值税普通发票。特别提醒:分录中所涉及的所有数字要求写出基本计算过程。
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
公司报关单上是人民币433968,申报的时候,用4月的汇率7.1775,计算出来的美元离岸价是60462.28,但是数据自检的时候,警告类的报错,申报的美元离岸价(60462.28000)超过报关单电子数据中的(56634.00),请确认企业申报数据是否有误,这种是什么情况呢,如何处理呢
老师, 这个季度不超30万也没开专票,免征增值税的。 我现在增值税及附加税费还没申报,可以先申报水利建设基金吗?
老师,请问一下对公多付法人部分可否做无票报销,然后纳税调增可以不?
本月企业所得税申报多加表中两栏要填报,已计入栏是填报1~9月入账计提的工资总金额吗?实际支付栏填报是实际支付了1~8月工资的总金额吗?
老师请问公司试乘试驾车销售没有发票怎样处理
建筑公司新承接项目预收工程款700万元,已开具工程款发票700万元,项目本年度未开工,应该如何账务处理?
不小心给客户多开了一张电子普通发票怎么处理
企业为建造经过12个月以上才能完成的存货发生借款的,建造期间发生的借款费用,予以资本化。不太理解,建造存货的借款费用怎么能资本化呢?
个体工商一般设置企业会计准则还是小企业会计准则?
老师转出24年度的进项税额 1000元,增值税报表已经改正在24年属期,我把这进项税额1千元在25年九月怎么做账
那就是说给对方开具的发票数量和里程合计是1500,3000就可以吧,关于我问的这个点不需要跟对方公司会计沟通吧
您好,运输发票的备注,写明
不大明白,写明什么
您好,运输发票备注写明,车种车号,货品名称,起运地 到达地
谢谢老师
您好,是的,正常情况下是这样开具的
嗯嗯,我就是纠结数量是填写总的发生额还是填写这张发票范围内的发生额
您好,如果对老师的回答满意 希望给予五星好评 。谢谢