因为你应纳税额是0,它抵扣的是在你需要缴纳税金的时候抵扣税金。你不需要缴纳税金,所以不能抵扣!

老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
老师,这个增值税报表,为什么280元的税控盘费用全额抵扣不能填写?
税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
老师好,税控系统续费280元,增值随普通发票,但是这280元我没认证,又能抵扣280元的增值税,我报税时候,应该在哪个表填写这280元呢 谢谢
老师,您好,税控盘维护费抵减的《增值税减免申报明细表》申报表怎么填280,这个月税额是48元
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
那我可以下次抵扣?这个有效期一般是多长时间?这个发票我应该怎么记账,借:银行存款50000贷:主营业务收入49504.95贷:应交税费增值税销项税额495.05
但是这个税款是免税的,我们这个月怎么记账?
当你有税金的时候就可以抵扣,没有有效期! 你们季度销售的不到三十万免增值税 你需要在做借应交税费增值税 贷营业外收入
好的,谢谢老师,那个体户可以做5个人的工资表?因为店里有5个人,需要申报个税?个税是不是有专门的申报软件?
实际几个人就申报几个人。都是在自然人纳税申报系统!
老师,如果我现在不抵扣是不是就不能写第二个分录?
对的。不抵扣就不写后面的分录!
好的,那每个月发工资可以记为,借:应付职工薪酬,贷:银行存款?如果这样记,应付职工薪酬是不是一直有挂帐?还有什么办法计提?
先计提,后做发放的。你直接没有基础。简易去学习会计基础,基础不牢,地动山摇!
计提:借,管理费用销售费用,贷,应付职工薪酬,发放,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,是这样?
嗯嗯,对的。这样就合适了!
那申报个税是三个月都需要申报,对?
个税是每个月都应该申报的。。。