你好 第二个借所得税费用负数
我12月收到退所得税费用借银行存款6.72贷所得税费用负数6.72 结转是本年利润借负数6.72贷所得税费用负数6.72哪里不对 怎么我做会计凭证汇总总是不平
老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
你好..比如2021年3月份有一点点利润..计提了 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 3月底结转损益 贷:所得税费用 本年利润 但是在12底看了一下.整体是负的 这个系统不自动转回来吗..我看利润表里面还有扣所得税费用这个数字
【小企业会计准则】年度汇算清缴后收到退税,求分录! 收到23年度退税,会计分录应该怎么写?两种哪个对的? 1】冲销上年度计提所得税 借:所得税费用(负数) 贷:应交税费-所得税 借:银存 贷:应交税费-所得税 2】借:银存 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
老师,你好,汇算清缴退税,公司是小企业会计准则,我这样记对吗?收到退税款,借:银行存款,贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 ,借:所得税费用负数
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
你是说结转是借所得税费用负数贷本年利润吗
借银行存款6.72贷所得税费用负数6.72 我说的这个 你这个分录不平
我银行收到了6.72所得税费用上减少了6972啊,那怎么做
银行收到借银行存款啊,所得税费用减少贷所得税费用负数6.72 不对吗
借所得税费用-6.72 借应交税费 不是吗 你看你写的贷所得税费用负数
我收到退税数不是做借银行存款贷所得税费用
结转是借本年利润贷所得税费用负数
我的分录对吧
结转的不对 你看你的分录做平了吗
结转分录咋做啊
借本年利润贷所得税费用
哦,我刚才错在结转时候用负数了对吧
你好 是的 分录不平的
我现在怎么还是汇总不平,还是6.72
你截图,你在账上的那个分录我看一下。
这是我一个收到,一个结转的分录
红冲所得税的分录呢
啥分录?我就做了这两个分录
还有个分录咋做
借银行存款应交税费,借应交税费借所得税费用,这个第二个分录怎么没有写啊?
一共是三个分录的
第二个分录咋写?借应交税费借所得税费用?
借应交税费借所得税费用负数