你好 第二个借所得税费用负数
我12月收到退所得税费用借银行存款6.72贷所得税费用负数6.72 结转是本年利润借负数6.72贷所得税费用负数6.72哪里不对 怎么我做会计凭证汇总总是不平
老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
你好..比如2021年3月份有一点点利润..计提了 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 3月底结转损益 贷:所得税费用 本年利润 但是在12底看了一下.整体是负的 这个系统不自动转回来吗..我看利润表里面还有扣所得税费用这个数字
【小企业会计准则】年度汇算清缴后收到退税,求分录! 收到23年度退税,会计分录应该怎么写?两种哪个对的? 1】冲销上年度计提所得税 借:所得税费用(负数) 贷:应交税费-所得税 借:银存 贷:应交税费-所得税 2】借:银存 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
老师,你好,汇算清缴退税,公司是小企业会计准则,我这样记对吗?收到退税款,借:银行存款,贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 ,借:所得税费用负数
老师 你好 我想问下就是我们租入的固定资产发生的后续改扩建的支出可以记固定资产吗
老师,成立民非组织团体协会,会员交会费,请问我们要开什么发票给会员
预收账款重分类做到应收账款科目里面、应收帐款就变成负的了、是这个道理吗?
老师,汇算24年个税,之前没有添加子女教育,赡养老人扣除项,显示需要交200元税款,如果现在添加上可以扣除吗?
老师您好,我们是施工行业,老板朋友偶尔会用我们公司,扣的他们的税费,计入什么科目,谢谢
哪里有财务总监进修面授班?包括集团合并报表的,
老师您好,新开的酒店,5月底公户发生了几笔业务,但是没有开发票,可以从6月开始建账套吗
老师您好,老板有两个公司,有家公司是代加工,中标的公司负责对外开票收款,现在要求代加工的公司按每个月发货的金额给中标公司开票,这个是只能到月底的最后一天才知道数据,还有价格不知道怎么订?不知道怎么操作
老师 你好 我想问下就是我们租入的固定资产发生的后续改扩建的支出可以记固定资产吗
老师,如果这个酒厂是小规模纳税人,这笔账如何算?麻烦老师写一下解题思路,辛苦了,谢谢!
你是说结转是借所得税费用负数贷本年利润吗
借银行存款6.72贷所得税费用负数6.72 我说的这个 你这个分录不平
我银行收到了6.72所得税费用上减少了6972啊,那怎么做
银行收到借银行存款啊,所得税费用减少贷所得税费用负数6.72 不对吗
借所得税费用-6.72 借应交税费 不是吗 你看你写的贷所得税费用负数
我收到退税数不是做借银行存款贷所得税费用
结转是借本年利润贷所得税费用负数
我的分录对吧
结转的不对 你看你的分录做平了吗
结转分录咋做啊
借本年利润贷所得税费用
哦,我刚才错在结转时候用负数了对吧
你好 是的 分录不平的
我现在怎么还是汇总不平,还是6.72
你截图,你在账上的那个分录我看一下。
这是我一个收到,一个结转的分录
红冲所得税的分录呢
啥分录?我就做了这两个分录
还有个分录咋做
借银行存款应交税费,借应交税费借所得税费用,这个第二个分录怎么没有写啊?
一共是三个分录的
第二个分录咋写?借应交税费借所得税费用?
借应交税费借所得税费用负数