您好。借:预付账款 贷:银行存款
12月份发生的办公费,钱12月已付,发票明年1月份才能开出来,那12月份怎么做账
请问老师12月份用银行账户付钱,1月份才开得发票怎么做账
老师,请问12月份付1月到3月份租金,15月份做借预付账款贷银行,发票未回。 在1月份租金怎么体现?
12月份的电费,1月份才开票,开专票,请问老师我12月份怎么记账?
老师,您好,请教一下,12月份购买的防护物资3000元,12月份货到票未到,记账借:预付账款,贷:银行存款,发票今年1月份才开具收到,我应该怎么记账
汇算清缴中,各类基本社会保障性缴款包含哪些,是只有养老和医疗包含工伤失业吗?
现在资产负债表其他应收款是负数,比如-20000 老师好,问下,资产负债表左边其他应收款是-2万,如果不出现负数,把-2万调整到报表右边其他应付款那里,应该减去-2万,实际是加上2万,然后左边其他应收款为0,对吗 对不对
请教,我是外贸出口,纳税申报表报完了,现在办理了进货凭证信息回退,还需要更正纳税申报表吗?
请问老师,24年新设立的企业,买的机器没有开发票,因为款没结清,机器暂估入账,计提了折旧,25年汇算之前把机器发票开进来,再做24年的汇算清缴不会对计提的折旧有影响吧?
算期初摊余成本的时候,金融资产里面减掉归还的本金,折溢价摊销,预期信用减值损失,为什么做题目的时候经常好像看到没有减掉这个预期信用减值损失
公司要注销,名下有辆车,已经折旧完,过户时需要账务处理吗
老师,公司是一般纳税人,供应商开给我们的发票抬头是:我们公司名称+(个人),这种发票是不是不能要,但是供应商不作废,我要怎么入账?
公司要注销,请问账上的固定资产和累计折旧这两个账户如何处理呢?
4、某生产厂(增值税一般纳税人)外购原材料,现有三个供应商甲、乙、丙。甲为增值税一般纳税人,可以开具税率为13%的增值税专用发票,该批材料含税报价10900元;乙为小规模纳税人,可以开具由其主管税务局代开的征收率为3%的增值税专用发票,材料含税报价为10000元;丙为小规模纳税人,不能开具专用发票,材料报价含税报价为9100元。企业当月不含税销售额为20000元,发生的相关费用为3000元。已知城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。请为该生产厂材料采购做出税收筹划建议。
公司用公账上的资金去买银行的理财产品(七天短期保本产品),怎么做账
借:营业成本/管理费用 贷:预付账款
这个款之前挂在应付账款里面
也可以挂应付账款,发票到了冲销应付账款
这笔费用还没有付钱之前就挂在应付账款了,现在付款了,发票没有到怎么做账
发票没有到,暂不账务处理。谢谢
那银行回单呢
之前就是:借:营业成本/管理费用 贷:应付账款 付款的话就是:借:应付账款 贷:银行存款
有无发票只涉及到购入货物的计税基础,与正常的会计处理没有关系,按正常的去做。
那发票来了之后怎么做账呢
把这张发票放在之前做的账务处理中,谢谢
发票跨月的,也没有影响吗
您好,没有影响的,谢谢