您好。借:预付账款 贷:银行存款
12月份发生的办公费,钱12月已付,发票明年1月份才能开出来,那12月份怎么做账
请问老师12月份用银行账户付钱,1月份才开得发票怎么做账
老师,请问12月份付1月到3月份租金,15月份做借预付账款贷银行,发票未回。 在1月份租金怎么体现?
12月份的电费,1月份才开票,开专票,请问老师我12月份怎么记账?
老师,您好,请教一下,12月份购买的防护物资3000元,12月份货到票未到,记账借:预付账款,贷:银行存款,发票今年1月份才开具收到,我应该怎么记账
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
借:营业成本/管理费用 贷:预付账款
这个款之前挂在应付账款里面
也可以挂应付账款,发票到了冲销应付账款
这笔费用还没有付钱之前就挂在应付账款了,现在付款了,发票没有到怎么做账
发票没有到,暂不账务处理。谢谢
那银行回单呢
之前就是:借:营业成本/管理费用 贷:应付账款 付款的话就是:借:应付账款 贷:银行存款
有无发票只涉及到购入货物的计税基础,与正常的会计处理没有关系,按正常的去做。
那发票来了之后怎么做账呢
把这张发票放在之前做的账务处理中,谢谢
发票跨月的,也没有影响吗
您好,没有影响的,谢谢