你好,你是免税农产品就是价税合计

小规模纳税人卖农产品,开出去的普通发票价税合计假如是50000,入凭证时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入(这块是价税分离还是价税合计50000呢)
请问老师现在小规模免增增值税,开出的发票就是免税发票,做记账凭证时的主营业务收入是价税合计的金额还是价税分开记账
请问小规模公司进来的成本或者固定资产发票,做会计分录的时候是价税合计计入吧?不需要价税分离吧?比如直接借库存商品,贷银行存款,对吗?
老师,您好,一般纳税人进货收到的普票,入库存商品时分录是价税合计是吧?购进时,借:库存商品 贷:其他应付/银行 销售时 借:银行 贷主营业务收入 迎接税金(销项税),出成本时:借:主营业务成本 贷库存,这个分录是对的吗?
老师好,小规模卖出商品,未收到货款的会计分录是,借:应收帐款,贷:主营业务收入的金额直接写价税合计的金额吗还是贷方还要这个应交税费
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我发的截图老师你能看到吗
我价税分开了,分录是不是做错了
我也不清楚是不是免税的
这个您要确认一下,明天给12366打个电话,如果是免税的,您按照我写的分录 借银行存款 贷主营业务收入
好的,谢谢老师!早点休息!
不客气祝你学习愉快!