你好,如果对方需要抵扣进项的,开专票

老师,我们是一般纳税人,我们作为分包跟总包签的合同是简易计税,开3%的普票给总包,提供给这个项目材料跟人工的材料商及劳务公司跟我们签合同,开给我们的是普票还是专票更好?
老师:我们是施工方,我们与甲方的合同材料人工共65万,我们接了后再分包给别人,我们分包给别人劳务是单独签清包工,我们与甲方签合同时是不是也可以材料合同,劳务合同分开签,然后我们开票给甲方劳务只需开3个点,工程施工服务开9个点。可以这样吗?
老师好,业主跟总包签的是简易计税3%.总包又分包给分包方也是按3%签,但是合同没有标明是甲供或清包工,实际做工也包含一些材料和人工,请问,分包方能开3%的发票给总包吗,分包方为一般纳税人
我们是建筑工程,一般纳税人,属于总包工程,我们跟分包公司签订了合同,分包公司属于小规模,需要给我们开具专票还是普票。现在普票只有一个点嘛。专票可以开具3个点,而且总包公司还可以抵扣对吧?
老师我们公司是一般纳税人建筑公司,跟对方签了包工包料的合同,可以开3个点的劳务票吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师去年的发票,我现在才入账,怎么做账啊
老师,已经认证的发票又红冲了从新开具金额一样,我月初申报增值税申报表时候进项税额转出有数据了。就是我增值税账务处理的时候,我借销项税额,10万,我贷方进项税额11万,差异一万就是进项税额转出的那个金额,所以我借方还要写什么科目
2025年12月开具的个人普票,2026年1月跨年红冲, 分录怎么做?做反分录还是别的?
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老师,请问下,建筑业一项工程,向同一家公司分别签材料采购13%和劳务简易计税3%这两个合同,这种属不属于业务拆分,可行吗?
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
意思材料商和劳务开给我们什么票呢?我们是一般纳税人,但是跟总包签的是简易计税,简易计税不是不能抵扣进项嘛
你们取得发票,简易计税项目不可以抵扣 普票
所以我们收普票?
对的 你的理解是对的
哪怕我们是一般纳税人,只要承包的项目是简易计税的,我们就只能收普票是吗?如果我们收到专票了呢?有什么影响呢?
你们收了专票,不可以抵扣,没有意义
如果材料商和劳务都开专票我们,那该怎么处理?
不可以抵扣,计入成本或费用
那如果这样,专票到我们这没有认证抵扣,那会不会造成滞留票?
你好,不会造成滞留票
那后期我们账务处理改怎么做呢?
借成本或费用 贷银行存款
所以不管收专票跟收普票我们的分录都是这样咯?
,对的,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦