你好! 比如进项20 销项30 应交增值税30-20=10 借应交税费…应交增值税(销项税额)30 贷应交税费…应交增值税(进项税额)20 应交税费…未交增值税10
增值税月末结转如果是进项税大于销项税,要结转吗
老师好,增值税进项税大于销项税要结转,那销项税大于进项税要结转吗?
进项税额大于销项税额,需要结转增值税吗
进项大于销项时,需要结转增值税吗
一般纳税人 销项大于进项需要结转 那进项大于销项呢
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
那就是也要结转,也要写分录
老师这些分录是不是要进行抵扣前做的?还是抵扣后?
是的,是抵扣进项后做的
老师好,这分录是可以一年做一次吗?还是每月都要做掉?
你好!建议每月做一次。 年末汇总做也可以