你好! 可以把差额调整记入税金及附加
老师你好,我是税局代开增值税发票,是拆开5万5万开的,扣了附加税城建税124.57,网厅报的附加税124.62,是增值税和一起算的,有0.04元差,网上钱不用交,我分录按实际缴纳的做分录,还要调整吗?
老师好。我公司现收到个人代开发票近百万元,都是一个人的名字,开的运费45万,沙石料50万,他在税务局已经交过税,增值税及附加交了1万多,还有个人所得税交了快一万了,这票合不合规,我还要不要代扣代缴个税,我打电话税务局,税务局说他只要缴税,就不代扣代缴了,个人能开这么多发票吗
老师,我司是小规模纳税人,第一季度有开票收入20万(含1%税),由于小于45万季度,季度申报纳税不用缴纳。在4月开了免税收入100多万的票,税局说这笔业务属于第一季度,要我们更正申报去缴纳增值税和附加税,结果一更正,连同之前开的20万要一起缴税,然后100多万的票追回来红冲再重开,那我5月的分录应该怎么调?下面是我之前的分录?
老师 我们是小规模 10月代开两张发票 其中一张去税务局做 作废了 当时已经扣税款 老师这张发票的税额现在有银行回单 回单上是缴的增值税和城市维护建设税 我怎样做分录呢 附加税是不是也要计提 老师
老师您好,请问:比如5月6日小规模纳税人在去税务局代开专票时,税务局连着让小规模纳税人把增值税及附加税的城市维护建设税交了,那么在做分录时,城市维护建设税的计提:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 这个分录还用做吗?一般不都是在月末计提,次月缴纳吗?谢谢老师
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
老师,子公司与分公司,有什么区别?
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦?
单位员工不愿意缴纳职工保险,但后期又怕她们辞职了申诉,会有补交的风险,怎么能避免这个问题呢?
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
老师。怎么在金蝶云星空系统下推的很多张直接调拨单按一个仓库合并在一张单据上呢
请问少交0.04元,分录怎么写?
冲减税金及附加科目
借税金及附加0.04贷应交税金-城建税0.04 借:应交税金-城建税0.04 贷:什么呢?
贷税金及附加科目