是的,你的理解是对的
老师,分录里有好几个会计科目因为其中有一个电脑租赁费专票开错了需要申请作废让对方重新开已经认证过了,我现在需要红冲当时的那个分录,是分录整体红冲还是我可以只红冲那个错了的会计科目的分录就行?
老师,19年的11月的专用发票已经认证了,科目做的不对,需要重新调整账目,这个我只需要将费用调整就行吧!认证的就不管了!对吗老师
老师,19年有笔款入了成本,在2022年发现对方虚开发票了,稽查局要求做调整,把成本入以前年度调整这个科目,以前年度损益调整不是只涉及费用的而已?
老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做? 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款
老师 对方开给我们的发票已经认证了 我们开了红字通知单给对方就可以了吧 原来的发票需要退回去吗 不用的吧
你好老师,请问一下个税手续费申报增值税的时候,时填写在一般计税里还是简易计税里
老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?
烟酒店,是有限公司抬头,零售出的货品是通过扫码牌扫进公账的,无需开票,我该如何做账
请问季报利润表的时候,利润表本年累计金额不应该是自动带出来的六月本年累计金额吗,为什么带出来的不是利润表本年累计金额
老师,请问安全月活动给员工发放的安全文化衫,是否需要缴纳个税
老师你好,我账套里面资产负债表上的年初余额,和电子税务局系统里资产负债表上的年初余额不一致,这样有问题吗?,要挑战到一致吗?
中级视频课程怎么下载,不是讲义
你好 老师我想问一下这个我要交多少税呐 6月份的进货发票我都是待认证里面 怎么负债表里面只要交891的税的
老师,房产税每年都要缴纳吗,年年缴纳,还有城镇土地使用税
老师我们公司是一般纳税人,一般开的是6个点服务费发票,但是老板不好找6个点进项票抵扣,他开了13个点货物的进项票(我们销售)让我用开抵扣增值税,这种可以吗
老师,我是先用以前年度损益调整,将19年作的费用反冲,然后再重新做,对吧
你都可以做当期费用的
老师,您的意思是不用通过以前年度损益调整科目吗?直接做当期费用,反冲19年的?
我不太明白哦
是的,你冲减一个费用,确认一个费用,费用整体没有增加的