你好,不用管的,等发票到来
老师,应付账款——暂估款,10万,借方余额 一直挂着,前几任会计留下来的,一直都这样挂着很多年,(现在也不用付款,也不知道到底是付了还是没有付)我现在不想一直挂着要怎么操作呢
老师,2019年有个应付账款暂估,一直没有来发票,也没有冲,现在还在账上挂着呢,我现在12月做账用管他吗?
你好老师,个独去年暂估100多万费用进去,现在还没来票,也没付款,这么大金额挂在账上有风险吗?
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
应税销售行为发生地是不是填销售方地址
办公用费中:购买A4纸绿植 以及电脑升级,防毒软件年费,按什么缴纳印花税
固定资产折旧提完后,还有残值在,卖废铁要怎么做分录? 如果不卖废铁呢,要怎么处理?
体育场馆每天订场和卖水收入是月底做账时要怎么确认收入
老师你好我问下这个公司6月份刚成立,我用快账这个软件建立套账的话套账时间要6月份吗?我7月份发6月份的工资的话会计期间7月份没事吗
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
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第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。