你好!是的。是系统自动出来了。
老师,我们是一般纳税人小,符合小型微利企业减免所得税,这个减免的费用是系统带出来的吗
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
老师,您好,我想咨询下,我们公司是小微企业,所得税应纳税所得额是187042.52元,符合小型微利企业的减免,现在应交所得税为37408.5元,减免了149634.02元,这是系统带出来的,我想问下具体算法
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那我们之前有多交的所得税款能退吗还是可以直接往下抵扣哦
你好!你是因为什么多交了。
具体的我也不清楚,是第一个季度的会计缴纳的,应该是第一个季度收入比较大把
你好!这个不直接抵的,之前如果交了的,汇算清缴再退
那我现在就不用管了是吧
你好!是的。现在先不用处理
弥补以前年度亏损也是自己带出来的把
你好!是的。是自己带出来的。
好的额 谢谢老师
您好!不用客气的了。