你好!如果实际没有这个业务的话,是属于虚开发票。

老师您好!在吗,还得向您请假一个问题,麻烦您了,如果我公司销售开票实际应该按600万开9个点的专票,而经理说要多开出来200万的票出来给A公司,然后A公司在给我公司开出来9个点200万的安装票,那这样操作看似是我们多了200万的成本,实际上是不合适吧?
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师,我们公司跟政府签订了返税协议,比如招商引资入住园区,引进来的A公司交了好多税,A公司没有资格去申请退税,我们有资格申请然后政府返给了我们5万,我们跟A客户签的给他3万,这个本来就是A交的税,我们这3万的钱怎么出去呢?A需要给我们开发票吗?还是说直接给他们,我们实际就是2万的,代理服务费申报收入呗
公司一般纳税人,本来业务是和D公司,公司购买D公司货物。现在为了收到发票,通过B和C公司走账,打款给B和C公司,B公司和C公司给我们公司开发票,D公司给B和C公司开发票,我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢?要考虑公司开的增值税,增值税科目分为已开进项,和未开进项,因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月,我们给B打款30万,给C打款200万,C给B打款50万,B给D(真实公司)打款45万。B给我们只开了20万的票,B给C只开了40万的票,C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来,而且4月确认成本,应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税,这个内账应该怎么挂,请老师帮我详细一点借贷
老师,你好,现在有一家个体企业,是报经营所得,我们是代账公司,公司这几年一直基本不开票,但是成本还是开进来的,问老板无票收入有没有,老板一直说没有,他是亏损的,没有给我们说实际情况,公户也基本没走帐,23年开票19万多,我们又报了9万多的无票收入,现在税局出现预警打电话老板急了,才给我们看了下营业额,有将近300万,这个在我们怎么处理啊
资产负债表应该按照余额填报,还是重分类之后填报?为什么呢?
老师,11月份发货给客户,但是客户要到2月底才让我开票付款给我,那这个可以到2月份的帐在做主营业务收入个结转成本吗
老师,我们固定资产按3年(手机、电脑等)已经折完了,剩余的残值能不能直接折完,不然一直挂有这个数,我们是财务公司代账的,能不能简单化折完,折完的会计分录怎么写?
事业单位购买的风景树,应该入什么科目
老师,提取盈余公积是按利润表的净利润的10%提吗
资产负债表,应交税费为负数,需要重分类之后再填报吗?为什么呢?
老师,从租的房产税100万的话是12万,这是一年的吗
老师,我们单位是做餐饮的,补是销售货物的,要 交印花税吗?
老师 退税单正本 在那里打印
老师,您好!请教个问题。12月底账套里的销项税额是借方1394.95。需要处理吗?我是金蝶迷你版,年结的时候会不会自动结转?