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老师,我5️预收100万,增值税都计提交了,这个月开发票做账,这个应该怎么做啊

2021-01-18 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-18 16:25

你好,很高兴为你解答 正常处理就可以

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齐红老师 解答 2021-01-18 16:25

到最后结转税的时候把预交的给转走一对冲就可以了

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快账用户6690 追问 2021-01-18 16:27

就是最后一步不晓得怎么冲分录,不会写了,请老师写一下

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齐红老师 解答 2021-01-18 16:42

借应交税费未交增值税 贷应交税费已交税金

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你好,很高兴为你解答 正常处理就可以
2021-01-18
借银行存款、贷预收账款、 借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-12-30
借:银行存款 109 贷:预收账款 100 应交税费-应交增值税(销项税额)9 以后每月结转收入 借:预收账款 100/12 贷:其他业务收入 100/12
2021-05-08
借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税贷,银行存款。
2021-09-13
你好 本月负数申报未开票收入-100%2B5=-95万
2020-08-15
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