同学你好!这样的话 进项税 要转出处理的

单位之前是小规模纳税人,之后变成一般纳税人,因为在一般纳税人期间红冲了一张小规模期间开出的发票,而导致如图6月应纳增值税为负数,请问这1165.05元应该如何处理呢?
老师,公司从一般纳税人变为小规模纳税人,那么账上还有一笔待抵扣进项税额,如何转销啊
公司11月份开始由一般纳税人转为小规模纳税人 之前账面上还有未抵扣的进项税额如何处理?现在还挂在应交税费-待抵扣进项税额上
公司之前是一般纳税人,6月后变为 小规模,账上现在还有进项税如何处理?
老师你好!我们公司从小规模变成了一般纳税人,在强制成为一般纳税人后,是否要调整之前小规模的账务处理和税务申报
分公司那边有人员工资及社保,那么是合并在总公司做账还是需要分开做账,个人所得税申报是由分公司申报还是可以合并在总公司申报?
货物销售出去了,专票也开了,款没到账,怎么做账
货物销售出去了,专票也开了,款没到账,怎么做账
老师,原材料买时候买价➕运费,入原材料成本里,商品有票,运费需要有票吗老师
增值税的附加税就是三个吧
老师,购订货款已付,货也收到,但未收到发票,货是收到就销售出去的,我这样做可以吗,借预付账款,贷银行存款,借营业成本,带应付账款
个税是怎么计算的,有几个档
购买的机器设备没有发票,但是出口报关了,现在报关单要开票,请问买的这个机器可以税务代开发票吗?
收益人的所得税我们能从我们这一方缴纳吗,并出具完税证明
8月9月有个员工忘记申报个税了,怎么办
借应交税费-进项税,贷应交税费-待抵扣进项税。 这样么?
不是的话 这个进项税 要转入相关成本或费用的哦
一定要本年操作么?
这个一般 是当年转入的呀
这个如何做分录啊
借:管理费用/库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出