你好,同学。 收款作为营业外收入处理或其他收益处理。
老师您好!我公司去年五月份购进小轿车一台,百分之十三的进项税已经全额抵扣了,并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用,所以我们一次性提足了折旧,现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交?买的车钱怎么入账呢?走固定资产清理?还是进营业外收入呢?请老师指教!
商业管理公司,是区政府旗下子公司,国企,受托管理分公司的房产,维修,装潢,还有安装燃气这些,金额不小,目前有针对工人的宿舍,还有商铺 问题1对于宿舍这块,我们是按月几百块,有短租有长租,根据工头需要,我们还有个浴室,充值水费洗澡,房产也不是自己的,只负责管理,租房子一般都是收几个月房租,票开的不一定及时,那么这块收入我怎么账务处理,增值税和企业所得税怎么申报?收入需要分月确认吗?增值税根据开票来,还是合同分批确认来?企业所得税尼?代收的水电费我计入啥收入明细科目,怎么缴税?公摊费用定额的,一年120.这个收入我怎么计入明细科目?怎么开票?增值税企业所得税怎么报?增值税几个点啥明目? 问题2还有商铺,商铺有合同一出租租几年,前几年免租,后面有收入,但现在不一定交,那么这个收入各年怎么确认,企业所得税增值税怎么报?我们租人家的成本票我们能及时取得?因为亏损居多?这个收入要是平摊到每年,要是造成缴税咋办?代收的水电费开啥票?
老师,小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗?那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理,有老师说不用做任何处理, 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税,计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000,缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 (小规模纳税人优惠部分) 贷 银行存款3000(实际缴纳的,今年汇算时19年整体来说是亏损,相当于我之前这3000就是多交了,5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润,老师,你看我这情况是哪里没处理好呢,现在财务报表上资产负债表取数始终差3000
老师你好!我们公司是招商引资企业,有优惠政策实际缴纳的增值税企业所得税以产业发展基金的形式前三年按百分之百,后三年按百分之五十奖励给企业用于投资建设,收到款后怎么账务处理?
老师,我们分公司收到税务局的信息,麻烦您帮我看下这个要怎么去处理呢? XXX咨询分公司: 属于没有按照一般规定进行汇总纳税企业的分支机构,按照下列不同情况进行处理: 一、属于挂靠而无法提供《汇总纳税企业分支机构所得税分配表》进行独立申报的分支机构,需要提供总机构出具的挂靠并独立申报情况说明,盖公章报送给我; 二、属于不就地分摊缴纳企业所得税的二级分支机构的(包括:1.属于不具有主体生产经营职能,且在当地不缴纳增值税、营业税的产品售后服务、内部研发、仓储等汇总纳税企业内部辅助性的二级分支机构;2.上年度总机构认定为小型微利企业的二级分支机构;3.当年新设立的二级分支机构; 4.市内跨区的二级分支机构),告知我属于哪种情形; 三、属于三级及以下分支机构的,告知我; 四、除以上情况之外,属于按规定需汇总申报并就地分摊缴纳企业所得税的二级分支机构的,汇总到总机构统一计算并从2021年第1季度开始提供《汇总纳税企业分支机构所得税分配表》及时就地缴纳企业所得税。
老师,员工的社保单位承担部分也由员工个人承担,请问申报个税的时候是不是不能税前扣除?单位承担部分由他个人承担但是在账上不要体现,请问怎么做账
老师现金流量表的最后两项必须等于资产负债表的年初数和年末数吗?
老师您好 财务制度备案在哪里操作呢
上个月半成品入库,这个月没有做领用,那么到时这部分基本成本要怎么处理
朴老师好,我还想要一个,就部队维保工程,俩自然人合伙干这个工程的小合同,谢谢老师
三个人合伙做生意,其中一个人投资了5万,利润挣了29万,这投资5万用来打地坪投资需要三人承担,最终利润应该怎么分,每个人多少钱
农业发展公司可以开自产农产品销售发票吗?
老师好,小规模公司去年有企业所得税要退,是不是一旦退税就要面临查账呢
老师,如果公司股东或法人有费用报销,有餐费住宿费等发票,可以对公转账给法人,备注费用报销吗
公司两人出差,一个支付所有费用,另一人享受出差补助吗?出差期间餐费开具发票是不是不与报销了
需要交增值税吗
不交增值税,你 这不属于增值税的范围
要交企业所得税是吗
要交的,你这是属于所得税征收范围的