你好,同学。 借,银行存款 贷,X收入或预收账款

1.某行政单位,购买物品一批3000元,已验收入库,用于单位开展的业务活动,通过单位零余额账户支付。2.某事业单位通过银行存款支付单位后勤管理人员报销差旅费8000元。3.某事业单位提供专业业务服务款项20000元已经收到并存入银行账户,所收款项无需上缴财政。请问,用平行记账方法,这3题的政府会计分录怎么写?
老师好,公司的一个项目,政府要通过购买服务的方式分期付款给我单位,账务如何处理?分录怎么做?
老板个人通过中介公司购买一个新的建筑公司去承包项目,购买时需要对方开发票吗,怎么开合适?后期账务处理怎么做?如果不开,怎么做账?
1 1.某行政单位向社会力量购买一项服务,发生预付账款4 500元,款项通过单位零余 额账户支付。一个月后,该行政单位收到向社会力量购买的该项服务,同时补付相应 款项1 500元,款项通过单位 零余额账户支付。为该行政单位编制会计分录, 五、写 2.某行政单位接受其他单位无偿调入一项公共基础设施,该项公共基础设施在调出方的账面价值为724 000元。调入过程中,该行政单位发生相关费用3 000元,款项通 过财政直接支付方式支付。该项偿 调入的公共基础设施的成本为727 000元 (724 <tex>0000+\\ 30000)</tex> o为该行政单位编制会计分录。
老师你好,请问我公司与某项目建设单位签下的电梯设备及其安装服务的合同,为此我公司将该项目的设备安装服务承包给有资质的某工程服务公司,现项目在初期阶段,收到工程服务公司开给我方的安装服务发票应该怎样做账务处理,分录怎要做
上月暂估原材料没估数量,这个月发票开来了,大于暂估金额,那这个月分录借:应付-暂估借原材料-数量进项贷:应付-供应商就,那这个数量填多少呢?
老师,多收客户款可以做营业外收入吗?
在建工程中,有个部件大概1万元,安装上去不合适又取下来报废了,请问这个部件要入资产价值吗?
老师,我们是小规模纳税人,税率是百分之1,开增值税专用发票,对方想要百分之6,不是一般纳税人开不出来,这个怎么解释啊
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师,公司11月1日变更为一般纳税人,开现代服务费/赞助费是不是6%增值税税率?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
公司是简易计税一般纳税人,增值税进项税不能抵扣,假如现如今获得一张材料费专用票,金额100万税额13万,价税合计113万,现如今要进项税转出做成本报销给员工,怎么做账?
老师好,那我完工的项目最后结转到哪?成本怎么确认?
完工后 借,预收 贷,X收入 成本就按你实际 发生的结转处理
老师好,如果是项目已完工。分期来购买服务,成本怎么结转?
成本分期处理,按每一期实际 发生结转处理的。