你发,同学。 你主表是否按差额作为销售额的,如果没有,手动填写。
建筑业小规模纳税人开票100万专票80万普票,外部分包120万普票,附列资料填好了,但是表一增值税金额没有减少,请问增值税表一如何申报呢
小规模企业二季度代开增值税专票15万,已经缴纳过增值税和城建税 (城建税减半)。二季度自开普票开了20万,但是今年新政策是季度不超45万免普票部分增值税,三个附加税政策还是超过30万就全部减半缴纳嘛? 请问三个附加税如何缴纳?
老师好,刚才听了小规模纳税人增值税申报案例后,有一个疑问:如果小规模纳税人本季度开普票45万,开专票2万,45万+2万=47万>45万,但是普票部分45万没有超过45万,可以享受免征增值税优惠吗?
我是建筑业一般纳税人,本月开具了103万增值税含税金额的发票,收到了分包发票80万普通发票,请问这个月增值税如何缴纳
我公司是小规模纳税人承包的工程是60万的工程,因工人有限,部分转包给另外的小规模纳税人20万的工程,此小规模纳税人本季度一共开了这20万元的普票,我公司缴纳增值税时是否能够少缴纳部分增值税?如果能,在申报增值税时在哪张表的哪一张填列?
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表