同学,你好,200的处理没问题,银行对不上再看下明细

你好,公司刚开立对公户,法人从自己私户转了1万块钱到对公户,过几天又从对公户把钱全部转到自己私人账户上了,请问存款时会计凭证可以借银行存款,贷其他应付款对吗?,转走钱后是否可以做,借:其他应付款 贷:银行存款?我这样做分录对吗?
老师你好!麻烦你帮我看看这个200是我们老总自己拿钱存入账户的,我做凭证:借银行存款200,代其他应付款对吗?我做完之后和银行存款对不上呢?
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
支付别的公司的货款,麻烦老师帮我看看这个账做得对不对 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 如果是和别的公司的往来是否也能这样记账??
老师你好,我想问一下,这是我们公司的账户,刚开户,然后法人往里面存了200,我的分录是借银行存款贷其他应付款,法人嗯,然后呢,嗯又从那个对公账户里银行扣了100多的开户费和网银工本费,这一步的分录我是不是做?借管理费用开办费贷银行存款
国资委无偿划转资产,土地7000平方米,没有价值,1元估值入账可以吗?
老师,我们公司购买的原料没有发票,入账时我计入原材料还是营业外支出
1、结转成本一步到位: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 现金-暂估货物成本 2、后期,购进的材料/辅料/低值易耗品发票,一律入: 收到材料/辅料发票: 红字: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 应付账款-某公司 3、年末,现金应付对冲。(入现金,挂往来科目,金额太大也得冲) 帮我看看可行不?我们是外账客户经常拖着不给材料票。暂估材料,冲销会比较麻烦。
老师,请问固定资产清理,现在没有资产处置损益,记什么科目
农村小区物业,缴费都不开发票,怎么申报税
老师,我这边接磕一个客户,之前的帐都没有,可以就直接把第三季度申报的数拿过来记吗
客户法人私户转我司公户,现在要求开发票,开发抬头是他们公司名称,需要怎么处理
老师,折扣销售和买一送一的发票开具图片有吗
老师,请问下,水泥销售公司也算是零售吗,这个增值税税负率怎么查
小规模生产的,暂估材料,来的金额又小笔数又多的话,后期涉及冲销,好麻烦[捂脸]外账公司都咋整的呀(瞎估的,客户也拖着不来票,偶尔来金额小的)有没有能救我的,发账套啥的给看看,谢谢了
就两笔利息收入共计8.83元,银行存款余额到12月31日是3558.61元
利息收入有做了么
我做了啊!就是不平,老师你帮我做一下吧
你看下银行存款明细账,对应着对账单,看哪个漏了
我就是不知道差哪了,才请教老师啊
什么情况?为什么不答复呢
每个月的余额先对,找出差异月份,同学
这不是和没问一样的吗