同学,你好,200的处理没问题,银行对不上再看下明细
你好,公司刚开立对公户,法人从自己私户转了1万块钱到对公户,过几天又从对公户把钱全部转到自己私人账户上了,请问存款时会计凭证可以借银行存款,贷其他应付款对吗?,转走钱后是否可以做,借:其他应付款 贷:银行存款?我这样做分录对吗?
老师你好!麻烦你帮我看看这个200是我们老总自己拿钱存入账户的,我做凭证:借银行存款200,代其他应付款对吗?我做完之后和银行存款对不上呢?
您好 每个月结账完了后出来的期末余额和银行的余额是不是一样呢? 您帮我看一下哪个错了好吗 我这对不上了 柜台转账存款 借银行存款1100 贷其他应付款 1100 费用外手 借财务费用-银行手续费100 贷银行存款100 我的银行余额是1011 但是电脑结账后的余额还是1111呢?
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
支付别的公司的货款,麻烦老师帮我看看这个账做得对不对 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 如果是和别的公司的往来是否也能这样记账??
老师:一家美业公司采购产品和物料,然后下属门店领用,可是领用的当月,不一定就销售掉,或是消耗物料的,每月的成本是按出库的品种和量结转成本吗?还是按实际消耗的量结转?
老师,现在注会过了专业阶段,考综合有年限要求吗
老师,成本费用利润率,是什么?怎么计算?
老师请问3月13日收到280万的借款利息在4月17日支付9500的利息这个利息该怎么计提,期间该怎么计算,老板娘说没有借款合同,
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗
就两笔利息收入共计8.83元,银行存款余额到12月31日是3558.61元
利息收入有做了么
我做了啊!就是不平,老师你帮我做一下吧
你看下银行存款明细账,对应着对账单,看哪个漏了
我就是不知道差哪了,才请教老师啊
什么情况?为什么不答复呢
每个月的余额先对,找出差异月份,同学
这不是和没问一样的吗