齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,在增值税申报表附表一的未开具发票的相应栏次填写视同销售的计税依据金额,然后计算出视同销售的销项税额,进行视同销售的销项税额的填写申报
视同销售,增值税在申报增值税时填在哪个表里呢?
视同销售收入的增值税和所得税在纳税申报的时候分别填在哪里?
请问:视同销售的增值税纳税申报时,填在哪个表哪个栏次?
视同销售的销售额填在增值税申报表哪里
视同销售增值税的纳税申报表应在哪里填写? 金额体现在哪栏?
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