你好,按照发票时间的呢
12月给客户开的发票 1月份他才给我转账 12月确认收入交税吗还是1月份确认收入
老师,您好。我们12月份已经确认其他应收收入的租金,1月份才开发票给租户,那么1月份的发票,我们应该如何做账呢?谢谢!
老师,12月开出收入发票,对方没入账1月份给我们支付,我方12月确认收入交增值税,增值税发票12月和1月份都怎么处理,谢谢老师
老师,12月份确认收入没开票,也没收款,1月份开出发票和收到款后,发票贴在12月确认收取凭证后面可以不,1月份收到的钱也是12月收入吧?账务和税务如何处理?
公户12月份收到货款,1月份才给对方开发票,是先做预收款吗?等开出发票再确认收入
请教老师:去年九月签了网络推广合同,期限一年。当时由于没有考虑会有余额产生,所以选用预付账款科目。现在估计一年到期会有余额,平台给予3个月延迟使用时效。我的问题是从本月起,我可否改用长期待摊费用科目作会计核算?谢谢
老师 我们有个客户发票还没开给他 他们公司就注销了怎么处理
当月工资不发放,用于休产假时扣个人承担的保险,怎么做账
老师,我们租了一台叉车,有2000的押金,现在不租了,要把押金用来抵租金,我这里需要些什么做为附件
老师这个分录数据具体怎么填?定金1000尾款9000
专票开了两行,其中一行是福利性质的,剩余一行税额能抵扣吗
自然人独资企业,创办的艺术培训学校,日常的水费,电费,书本费记成本还是管理费用?
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
那就是我12月就要确认收入交税了 做什么分录呢 应收账款吗
你好,对的是这样的
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后收到款项了就是借银行存款 贷应收账款是这样吗
你好 可以的呢同学
好的老师 那那个比如我付了款 但是对方没有给我发票 是不是收到发票的当月才能作为费用
对的,先作为预付账款
好的谢谢呢
感谢提问,祝你工作愉快