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请问上个季度的附加税提多了,下个季度调账的分录怎么做啊?需要在下个季度的第几个月做调整的凭证啊?

2021-01-19 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 17:48

下个季度反冲多计提的金额就可以了

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快账用户4362 追问 2021-01-19 17:51

分录怎么做啊?

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齐红老师 解答 2021-01-19 17:59

借,税金及附加 负数 贷。应交税费 负数

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快账用户4362 追问 2021-01-19 18:02

我这个季度还把税金及附加结转到本年利润科目了,也需要做个负数的分录吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:05

是的,你的理解是对的

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下个季度反冲多计提的金额就可以了
2021-01-19
借:未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税
2024-03-05
你好,你当时借应交税费应交增值税贷营业外收入做了这个。
2021-09-26
你好 不需要阿,你这个只是在计算企业所得税,跟你的账是没有直接关系的,不需要反过来再修改的
2023-03-10
11月份当季度12月份调整了计提工资数就可以,不需要再做企业所得税的分录调整 借:应交税费 贷:所得税费用
2024-01-09
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