你好,差额你可以红冲税金及附加,或者是补计提税金及附加。

老师,请问印花税的应纳税额和应补税额差4分钱是什么原因?
老师你好,关于印花税缴纳。有两个问题请教老师。 ①印花税的纳税依据是合同价,意思是不管实付金额是多少吗? 因为各种原因,可能是质量不过关,或者有违规罚款,导致最终的结算金额低于合同价的。请问应该按什么金额纳税? ②按合同分笔缴纳印花税的,是要按合同总价一次缴全,还是可以按实付金额分笔缴纳?
老师好,账上的应交税费(进项大于销项)和增值税申报表主表里的期末留抵税额金额差印花税+税控盘维护费的金额,这是什么原因?
房租完税证明和发票纳税金额差1分钱,是什么原因造成的
老师,请问下2023.6未分配利润期末减期初和净利润差92.92 应交税费报表数和明细账中也是相差印花税92.92这个金额,是什么原因导致的
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
那请问这是什么原因啊?
你好,这个是税款四舍五入的差异。
老师,我所得税多计提了1000元,跨年度,可以不用以前年度损益调整科目吗?
你 好,可以不用的。 可以的
那我直接在1月份冲减吧
可以这么做的,可以的,可以的。
老师,这个所得税多计提正常吗?
多计提是什么意思?没看懂。
我在12月末计提企业所得税,然后我这个月申报与我计提的金额差了一千多
红冲就可以 红冲就可以。
企业发生这种情况的多吗?
你好,如果他算得不对,发生是正常的,没有问题啊。
我是按照25%计提的,没有考虑到优惠政策
你好,不要再纠结这个了
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。