你好,差额你可以红冲税金及附加,或者是补计提税金及附加。

老师,请问印花税的应纳税额和应补税额差4分钱是什么原因?
老师你好,关于印花税缴纳。有两个问题请教老师。 ①印花税的纳税依据是合同价,意思是不管实付金额是多少吗? 因为各种原因,可能是质量不过关,或者有违规罚款,导致最终的结算金额低于合同价的。请问应该按什么金额纳税? ②按合同分笔缴纳印花税的,是要按合同总价一次缴全,还是可以按实付金额分笔缴纳?
老师好,账上的应交税费(进项大于销项)和增值税申报表主表里的期末留抵税额金额差印花税+税控盘维护费的金额,这是什么原因?
房租完税证明和发票纳税金额差1分钱,是什么原因造成的
老师,请问下2023.6未分配利润期末减期初和净利润差92.92 应交税费报表数和明细账中也是相差印花税92.92这个金额,是什么原因导致的
老师,加油站为了促销购买的纸巾,瓶装水,购入时计入费用还是库存成本?
老师,您好,月薪单休,周六工资怎么计算,周日加班要按三倍计算吗
老师好,为了减少利润多计提当年的坏账,第二年坏账可以转回吗?,什么情况下计提坏账
中级会计回放在那里?
老师以前年度开劳务加工的发票是0税点,税务局要交税,以前年度进项税还有未抵扣的,能抵扣吗?
注销公司资产负债表库存商品,应收账款,其他应付款和应付账款都有余额,怎么处理,怎么调账,分录怎么做
我是外贸企业,如果出口的商品都在经营范围内,只是出口的东西不一样,比如说以前出口金属制品,现在出口塑料制品,会有跨大类一说吗?
老师D级企业,直接判D问题改了,年中可以重新申请信用等级重新测评吗?如果可以怎么操作?
老师您好,比如公司出现事故,事故调查组邀请专家发生的住宿费由公司承担,请问住宿发票抬头应该开我们公司名称吧,计入招待费核算吗?除了发票,公司内部审批单,还需要其他佐证材料吗?
公司的投资人或实际控制人,在前期给公司借款(其他应付款)怎么跟他们办借款手续?
那请问这是什么原因啊?
你好,这个是税款四舍五入的差异。
老师,我所得税多计提了1000元,跨年度,可以不用以前年度损益调整科目吗?
你 好,可以不用的。 可以的
那我直接在1月份冲减吧
可以这么做的,可以的,可以的。
老师,这个所得税多计提正常吗?
多计提是什么意思?没看懂。
我在12月末计提企业所得税,然后我这个月申报与我计提的金额差了一千多
红冲就可以 红冲就可以。
企业发生这种情况的多吗?
你好,如果他算得不对,发生是正常的,没有问题啊。
我是按照25%计提的,没有考虑到优惠政策
你好,不要再纠结这个了
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。