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Q

老师,请问印花税的应纳税额和应补税额差4分钱是什么原因?

2021-01-19 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 18:23

你好,差额你可以红冲税金及附加,或者是补计提税金及附加。

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:23

那请问这是什么原因啊?

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:25

你好,这个是税款四舍五入的差异。

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:36

老师,我所得税多计提了1000元,跨年度,可以不用以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:37

你 好,可以不用的。 可以的

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:38

那我直接在1月份冲减吧

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:40

可以这么做的,可以的,可以的。

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:41

老师,这个所得税多计提正常吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:42

多计提是什么意思?没看懂。

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:45

我在12月末计提企业所得税,然后我这个月申报与我计提的金额差了一千多

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:46

红冲就可以 红冲就可以。

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:47

企业发生这种情况的多吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:48

你好,如果他算得不对,发生是正常的,没有问题啊。

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:50

我是按照25%计提的,没有考虑到优惠政策

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:51

你好,不要再纠结这个了

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快账用户6937 追问 2021-01-19 18:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:54

不用客气,工作愉快。

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你好,差额你可以红冲税金及附加,或者是补计提税金及附加。
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应补缴印花税额是指应该缴纳印花税税费的金额,即税额。
2022-08-16
您好,同学,请稍等下
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就是数据那边取数金额 和你申报的差额 进项是购入的 销项是销售的 餐饮服务不交 购入的食材需要交 但是个人销售给你的不交
2024-06-16
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