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老师,您好,12月我们支付了为期三年的咨询费60万,并已经收到发票。但是咨询服务还没发生,如果想每个月结转费用,那12月怎么做账务处理?

2021-01-19 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 23:10

您好,可以挂预付账款,分3年分摊 借:预付账款60 贷:银行存款60 借:管理费用(分摊当月金额) 贷:预付账款

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您好,可以挂预付账款,分3年分摊 借:预付账款60 贷:银行存款60 借:管理费用(分摊当月金额) 贷:预付账款
2021-01-19
借应收账款,贷主营业务收入27000 借主营业务成本,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷其他应付款。老板。
2023-01-11
同学,你好,在会计事实已实现的情况下,是可以在2021年计提费用,并在2022年来发票付款时冲销该计提费用的。
2022-01-08
你好,可以暂估的,加油
2024-04-10
提供服务了吗?如果没有提供服务的话,做劳务成本里面。
2023-10-05
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职称:注册会计师,税务师

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