你好,差额可以放到营业外收支。
老师!我8月份的时候销项税账上少了1分,所以导致在计提应交增值税时多计提了1分,但是税务申报都是对的,我这个如何调整账?分录应该怎么做?
老师,增值税申报表申报时的税额比我做账的少了1分钱,是因为发票小数点造成的。那这个到时候扣款就比我做账的少1分,那我计提的税额还剩下1分,要怎么处理掉
老师好,请问增值税申报系统带出的增值税金比我的账上应交增值税少了5分钱,这个5分钱要怎么处理?我们是1%小规模。
老师,我们是小规模纳税人,今年是开1个点的税,我们做账税额是按1个点的税额,还是按3个点的税额做,再就是对方跟我们开了一张专票,那个税额,我们不能抵扣,应该要怎么做分录,再就是报税的时候要怎么报啦。
老板,现在税点是1个点,做分录的时候是计提一个点的税点。借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费增值税1个点。在申报增值税时候销售额不超30万是免增增值税,但是申报表是3个点的税款免增。我会计分录还需要计提2个点的税点吗?
银行钱转给别人换现金,怎么做凭证
老师,五月一日当天开票有风险吗?开2万多的专票
请问一下上个月社保没扣,现在扣了的话什么时候可以在医院报销
老师我问一下,我们公司利用第三方报关出口的,那我这边的,税务申报及账务处理需要吗
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱