你好,差额可以放到营业外收支。

老师!我8月份的时候销项税账上少了1分,所以导致在计提应交增值税时多计提了1分,但是税务申报都是对的,我这个如何调整账?分录应该怎么做?
老师,增值税申报表申报时的税额比我做账的少了1分钱,是因为发票小数点造成的。那这个到时候扣款就比我做账的少1分,那我计提的税额还剩下1分,要怎么处理掉
老师好,请问增值税申报系统带出的增值税金比我的账上应交增值税少了5分钱,这个5分钱要怎么处理?我们是1%小规模。
老师,我们是小规模纳税人,今年是开1个点的税,我们做账税额是按1个点的税额,还是按3个点的税额做,再就是对方跟我们开了一张专票,那个税额,我们不能抵扣,应该要怎么做分录,再就是报税的时候要怎么报啦。
老板,现在税点是1个点,做分录的时候是计提一个点的税点。借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费增值税1个点。在申报增值税时候销售额不超30万是免增增值税,但是申报表是3个点的税款免增。我会计分录还需要计提2个点的税点吗?