同学,你好,可以红冲前面的分录,再重新做一个。

老师!12月做话费预提时,借:制造费用 贷:其他应付款,1月收到发票,怎么做账呢?谢谢!
老师!12月话费多预提了,当时做的分录是借: 制造费用 贷:其他应付款,1月份怎么做账呢?谢谢!!
老师, 我预提了6到11月居间费50万,但没收到票,做的借:销售费用-居间费贷:其他应付款-预提居间费,12月收到发票20万,是不是直接做:借:其他应付款-预提居间费,贷:银行存款或者应付账款就可以了
老师, 我预提了6到11月居间费50万,但没收到票,做的借:销售费用-居间费贷:其他应付款-预提居间费,12月收到发票20万,是不是直接做:借:其他应付款-预提居间费,贷:银行存款或者应付账款就可以了
老师请问 12月份制造费用电费多计提了,1月份怎么调呢 记账时分录如下: 借 制造费用电费 贷 其他应付款预提费用 ,多提的要怎么做账呢
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
老师!原分录红字冲回,再按发票正常做是吧?
同学,你好,理解对的。