你好,一般是在税务大厅办理时填写的
老师你好,这是我公司的二手车卖掉,发票上写着税费由纳税人自行申报, 请问我需要交哪些税 ,填哪张报表 谢谢
老师,在申请发票增量时,需要上传的“纳税人领用发票票种核定表”是去哪里拿?需要自己填写上传?
老师请问报税时,进去填写增值税报表时需要点击左上角提取发票数据吗?还是直接按开票统计里的销售额手动填写?上期留抵是自动带出的吗
请问一般纳税人在进行首次申领发票时需要进行票种及用量核定,那么在进行票种及用量核定时的申请类型及领用方式应该如何选择呢?最大额度调整是在票种及用量核定操作完成后的需要进行的下一步步骤吗?
请问,公司是个体户,是查账征收。今年不是需要自行申报经营所得么。我填写成本费用的时候,我的成本票上传到哪里啊。成本票据怎么用啊,是用自然人电子税务局吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
现在是电子税务局办理的呢
你好,电子税务局办理的话你自己填写上传,但是前提是你还得去大厅拿表格
网上可以下载吧?
你好,你可以尝试搜索一下,不确定会不会有