你好,启用时间选错了是改不了的了,只能重新建个账套
老师,我想请问一下你,就是我在建账套的时候本来是要从五月份起用的,结果我就建在了四月份启用,然后现在我要输,五月份的凭证我怎么也输不进去,怎么说他都是在四月份的,我现在怎么办呢?可以修改日期吗?还是要怎么弄呢?
老师,半路拿来的账 给到我的是1-3月份的余额表 我就在4月份建了账套 在输入余额表时候 发现 3月份的损益都没有结转(收入成本费用)怎么办 是不是要重新输入余额表 建账在3月份
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
老师你好,快账的那个软件儿,我的我建了一个账套,是从那个22年9月份儿启用的账套,然后22年9月,因为我没有账,我一直结账,结账结到那个二三年元月份儿下的账。然后现在我在,嗯,那个期末处理那里,怎么看不到223年元月份的那个账啊,然后我怎么才能给他返到这个222年9月份儿建账,虽然我没有账,但是。嗯,中间十月份有有有一点账,然后需要下需要下那个账,然后现在都不显示是怎么回事儿啊。
会计已计提了6年,这多提的部分汇算清缴时调增还是调减
汽车折旧年限是多少年
老师,你好,我想请问一下,公司销售一批音响客户要求包安装,但是我们没有安装资质开不了建筑服务类。这个施工安装费我应该怎么签合同?开票名称应该怎么做?以后的业务当中会经常发生这样的问题,我们应该怎么做或者是需要怎么做改变合适呢?
老师好!现税局要求把往年生产产生的废料的销售按当期销售做无票收入本月重开出发票,要更正往年的申报,哪么更正往年的增值税申报,企业所得税申报,哪财务报不是也是要更正吗?今月开出发票时,我应该怎么做账务处理。
利润是不含税销售金额减去成本,那不含税金额的话,如果是普票的话,怎么算
纯外贸企业一笔出口业务因为报关单上面发货源地不一样,导致退税金额需要征回,,会计分录怎么做
老师,有些会计资料原件就一份由办公室保存,请问会计凭证下面可以放复印件吗?
收据是收到款,客户要求写收据,就用的吗,包含现金,对公转账?
老师,刚注册了一家个体户,税费种认定里面没有帮员工申报的个税如下图,那要不要每月0申报
我们购入一台二手实验设备,对方开不了设备发票给我们,只能开维修费的发票,请问我这边怎么做账啊?