同学你好,11月开具的发票,现在2021年月了,你要开红字冲红,然后重新开具,不影响你退税。
请问下,1.今天发现上个月增值税申报,开了一张普票,300多,但我都填到未开票销售额里进行申报纳税了,这个影响大吗?2.还有就是免税项目的未开票销售额不小心填到开具其他票据销售额里面了,影响大吗?需要去税务局更改吗?
这个是外贸企业开出的增值税电子普通发票,这个是11月30号开的,我今天发现,名称这里多了一个问号,还需要改吗? 怎么改?如果不改会影响退税吗?谢谢
增值税发票税控开票软件金税盘版,怎么作废发票? 这个是外贸企业开出的增值税电子普通发票,这个是11月30号开的,我今天发现,名称这里多了一个问号,还需要改吗? 怎么改?如果不改会影响退税吗?
小规模企业,原税务局核定一个月可领百万元的增值税普通发票5张,今天开了5张,合计490万元,其中有张发票开的不符合标准,被退回要求重新开具,故向税管员申请增补发票,又增补5张,补开了之前开具不符合标准的100万元发票,准备作废之前改错的发票的时候,发现提示已报税,无法作废,所以准备开具一张负字发票红冲,请问这样操作的话,这个月开票额是超过500万了吗?谢谢老师
我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
老师,公司涉及股权变更,股东缴纳了个税及印花税,实质上没有分红,请问企业要进行账务处理吗?如果不处理,未分配利润还是原来那么多,
老师,汇算清缴的申报总表的管理费用不是应该从附表里面直接取数吗,我这个附表填完了之后没有上主表上呢,还有主表哪些是需要手动填写呢
你好老师请问我用以前年度损益科冲销了去年每个月多计提的工资,那这部分的数据是减利润表哪个月的呢
老师,12月开的发票,1月红冲了,12月的主营收算红冲的这张票吗
这部分是不是可以直接不填
老师,工资一年超过12万的话,汇算清缴的时候要补交税吗?
老师你好 想出口产品 现在需要办理对外贸易经营者备案表吗。想出口产品 需要办理哪些手续和证书
老师,收购粮食企业,收进来再买,这属于什么行业?属于商贸企业吗?
燃气行业,营业收入2419万,安措费怎么提取?分录怎么写?
外贸公司如果多收汇很多,有什么税务风险
嗯嗯,主要是发票发废怎么操作呀,增值税发票税控开票软件金税盘版,怎么作废发票?
同学你好,跨月的操作流程,打开增值税普票页面-点击红字-输入要冲红的发票代码和号码,信息就自动带出来。了。当月作废流程,发票管理-发票作废-打开作废的发票-点击作废按钮。