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供应商开票过来我们公司十二月已认证,现在一月对方要我们退回,然后开红字发票,我现在已退回,然后要怎么做呢

2021-01-21 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-21 20:23

你好,这个发票你们认证了,不用退回去,对方开了负数发票,借应付账款贷,库存商品进项转出就可以。

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快账用户1266 追问 2021-01-21 20:27

我还需要填红字信息表是吗?

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齐红老师 解答 2021-01-21 20:31

你好,需要你开红的信息表

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你好,这个发票你们认证了,不用退回去,对方开了负数发票,借应付账款贷,库存商品进项转出就可以。
2021-01-21
是的,我是只开具红字信息表给到供应商,然后供应商自已开具红字发票
2022-06-29
你好,你们退回去之后,他们开一个红字,红字增值税专用发票并不用于抵扣增值税进项税额,无需认证。该笔红字发票上的税额需要做进项转出,在增值税纳税申报表附表(二 )中的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”项目内填写申报。
2021-12-01
你好 是的 这样处理是可以的 
2021-06-18
您好,由您这边出具红字发票信息表,供应商开具红字发票
2021-11-16
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