你好,核定征收的,成本可以没有发票入账。 应收账款的款到账,那应当是应收账款余额减少,而不会不断的增加的。 根据单位业务发生情况,据实做相应账务处理就是了
老师你好,我想咨询一下,我是核定征收企业,应收账款到公司的账后,老板全部从银行划账到自己的银行卡,我做凭证的时候全部做他的其他应收款,他也没有费用成冲向的,所以现在发现其它应收款的余额特别大,所以请教老师,年末了,怎样对其他应收款做账户处理?
你好老师:本公司是核定征收企业,应收账款的款到账后老板全部提取现金,也就是其他应收款余额不但地增加,但没有成本,年末这个账务怎样处理
老师你好,请问企业开办期法人没有出资,但是资产负债表上实收资金又不能是零,会计做了一笔借:其他应收账款 贷:实收资本 然后后期法人也一直没有出资,每次从对公账户转账都是通过其他应收账款核算的,这样导致其他应收账款金额越来越大,这样的涉税风险大不大
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
我单位2015—2019年是核定征收,其中有租金约72万已付款,没有发票,所以就一直未入账,是老板付的。 2020—现在已核定为查账征收,也是一样约36万, 以上款都有老板本人支付,出账时记管理费用,其他应收款,(老板个人) 因人员调整财务换了人 ,我接受会计工作,我该怎样处理~ 谢谢!
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
应收账款是减少了呀,但其他应收款增加了
你好,应收账款的款到账后老板全部提取现金(根据你这个描述,其他应收款没有增加啊)
提取现金做账时不是其他应收款,增加现金减少呀,累积下来不是其他应收款越来越多吗?
你好,提取现金的分录是 借:库存现金,贷:银行存款 这个不涉及其他其他应收款啊
那他现金拿走了,难道不要做分录吗?
你好,现金被老板拿走了,就做这个分录 借:其他应收款,贷:库存现金 这个行为是会导致其他应收款增加的
我从一开始就和你说了,其他应收款增加,是你没有理解我的意思,其他应收款余额太大,这个账务怎么处理呢
你好,其他应收款余额大(有账实不符吗?)
没有,全部给老板拿走了
你好,全部给老板拿走了就是挂账其他应收款,这个没有什么账实不符,不需要调整 只是账面不好看而已