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老师你好,我想咨询一下,我是核定征收企业,应收账款到公司的账后,老板全部从银行划账到自己的银行卡,我做凭证的时候全部做他的其他应收款,他也没有费用成冲向的,所以现在发现其它应收款的余额特别大,所以请教老师,年末了,怎样对其他应收款做账户处理?

2021-01-21 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-21 11:12

你好,让法人还款,没有发票就只有这一个办法

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你好,让法人还款,没有发票就只有这一个办法
2021-01-21
你好,核定征收的,成本可以没有发票入账。 应收账款的款到账,那应当是应收账款余额减少,而不会不断的增加的。 根据单位业务发生情况,据实做相应账务处理就是了  
2021-01-22
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
期初建账实收资本是0是吗
2019-08-22
公户转给你领导的吗 可以
2021-04-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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