增值税减免金额,不包含增值税加计抵减额

一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
计算实际缴纳增值=按规定缴纳增值税+增值税免抵税额-直接减免增值税税额-留底退税额 问题:1.增值税免抵税额 会计分录一增一减,为什么还加上
增值税限额减免金额和增值税免抵税额有什么区别
老师您好!加计抵减结转增值税时入借:应交税费一销项 贷:应交税费一减免税款(加计抵减)应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借:应交税费-销项 贷:应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里?谢谢
酒店6月缴纳5月增值税,上月计提未交增值税30000,加计抵减税额14000, 加计抵减税额为啥计入其他收益而不是应交税费-应交增值税-减免税额, 如果其他行业出现加计抵减税额,也计入其他收益吗?
行业规定扣9个点的费用,知道含税价,是含税价除以1.09,再乘以0.09得出来税点?还是直接用含税价乘以0.09?
增值税减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师,员工缴纳社保的时候多了一项:长期护理保险是啥东西呢?可否税前扣除?公司和个人分别需要承担多少钱呢?
长期收不回来的应收,已确认不能收回,应该怎么做凭证?
我们1月搬进去,免租期3个月,合同4月份开始租赁,印花税租赁合同申报什么时候申报?
减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师 12月份利润太高,请问我还有什么办法可以降低一点利润
您好老师,请问总分支机构报税在电子税务局怎么申报,总公司缴税,分公司都是零报的这种情况
老师,早上好,想问一下,在2025年还是小规模纳税人,当时发生了业务但没有叫对方开发票,在2026年转了一般纳税人,这个时间才叫对方开出2025年发生业务的专票,这专票能进行进项抵扣吗
请问老师年会属于25年的费用还是26年