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老师,公司向一家兄弟公司购买技术服务,签服务合同,合同金额500万,1月内要付款100万给他们,但是这家公司新成立的,还没有票种核定,也不能开发票,应该怎么办呢?我们付款给他们,他们晚点,大概3月份再开发票可以吗?财务处理或者税务上有问题吗?我们公司做账 可以做 借:预付账款 贷:银行存款 吗?

2021-01-23 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-23 15:48

可以,现在付的款可以作 预付账款或者合同资产,

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可以,现在付的款可以作 预付账款或者合同资产,
2021-01-23
同学您好 这个暂时就计入预付账款就可以,服务合同也不能一次性计入成本,需要在服务期限内分摊的。
2021-01-22
同学你好,因为是别人挂靠的,你们公司开票,所以你不能按120万计入主营业务收入。你公司 做收入的金额应该只是挂靠的费用吧,如果是这样的话,应该借应收账款贷其他业务收入,贷其他应付款。
2021-10-20
同学你好 这个是真的要开票的,人家给你们打款,你们要给人家开劳务费发票
2020-12-09
同学你好,把之前那一笔红字冲销掉就可以了
2021-11-26
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职称:注册会计师,税务师

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