借在建工程 负数,借进项税额
老师,关于在建工程-厂房部分资询一下。 例如:支付苏庆田田砖款/总价22500元,10月张建春现金支付5000元,11月银行支付10540元,余6960元未付,我做分录为: 借:在建工程-厂房 25500 贷: 库存现金 5000 应付账款-苏庆田 17500 11月支付时:借:应付账款-苏庆田 10540 贷:银行存款 10540 那么老师,12月份开来专票22500元,这笔我要怎么操作呢
10.某事业单位的经营性所得全年应交的所得税为60000元(只作财务会计账务处理)。11.某事业单位计提当月行政办公用房屋租金30000元。12.某规划设计院以闲置资金购买面值2万元的国债,其中包含已到期尚未领取的利息2000元。支付银行存款22000元。13.某学校教职工报销参加学术会议的差旅费4500元,之前预借5000元,交还500元现金。14.某体育管理中心非独立核算的场馆向附近的A单位提供部分场地服务,当月应收场地使用费5万元,按合同规定,这笔款在下月初支付。(该笔款项不需要上缴财政)15.某事业单位投资A厂,持股比例为40%,年末A厂除净损益和利润分配以外的所有者权益变动的份额(增加)600万元。16.某事业单位对附属A单位拨付补助款30000元。请做出预算会计处理。17.某事业单位用从收入中提取的专用基金购置一批材料,价款12000元。18.某事业单位年末时,捐赠收入科目贷方余额20000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。其他预算收入——捐赠收入科目贷方余额30000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。请做出相关结转分录。
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师我们是自己建厂加工玉米杆,厂房修到可以加工生产了,只剩后面有些收尾没完工时,就要把前面 在建工程结转到固定资产了吗?
老师,供热企业提供热力服务的税率是13%吗
你好老师 我去面试了一家加工饺子的厂的会计 我想问一下: 1.采购的原材料变成饺子陷的成本如何核算呀? 2,饺子皮的成本如何核算呀 3,成本这块的料工费我有点混乱
老师您好,个体户名字叫水产品经营部,经营范围里面除了水产品还可以加日用百货的经营范围嘛
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师。问一个问题,比如今天一个股东,买钢管花了750元,然后,它没有开发票就是对方手写了一个销售单,这个股东说,下次开木材的费用发票抵这个750就可以了这样子操作有问题吗?这个750是汽车公司买的,是费用收据
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师好,是航天运输服务还是航空运输服务税率是零
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来?那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧,还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据,我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了
企业在股权转让时,如何能最大化减少转让成本
老师,进项税为222.77元,可以例个分录给我吗?
借在建工程 负数-222.77,借进项税额 222.77
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了