你好 是的。 赠送的话 是需要视同销售的处理的。 要缴纳税费
老师你好,咨询一下,我们公司对公账户收到货款,因为我们是今年刚注册的公司,还没购买开票系统,收到货款这个还没开票给客户,请问这个需要报税吗
老师,你好!我有个问题想咨询一下,客户年底要返利,发票要怎么开!年底我要返给她两件货,她打了一件货的货款!这两件赠送的货需要缴税吗?
你好老师,我想咨询一下我们还公司给客户提供的货物里有瑕疵,客户在进一步加工中发现的,会产生罚款和退货,退的货我们实际也没有收到,但是我们发票都已经开过了,这样要怎么处理啊?
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
老师您好,我们公司给a公司介绍了b客户,客户购买完货物之后给a打款了6000,现在a给我们公司返利40%就是2400,但是是返款给我们的另一家公司c,他们那边要返款票,我是c的财务,我想问一下我怎么开这个发票啊?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
客户说只要写个折扣就不需要缴税?
你好 开折扣发票的话 才能按折扣后的余额来做收入缴纳税费。
比方说我给开了一件货,又给她打了个50%折扣,这样开可以嘛?
你好 这个是可以的。 你要按折扣后来交纳税费