咨询
Q

老师,我们是小规模旅游行业,收到财政转入的旅游发展专项资金应该怎么做账了

2021-01-26 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-26 23:53

您好。 借:银行存款 贷:专项应付款--专项资金

头像
快账用户1693 追问 2021-01-26 23:56

老师,不可以计去营业外收入吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-26 23:57

一般是先计入专项资金,假如有其他的再去转掉专项资金

头像
齐红老师 解答 2021-01-26 23:58

要在账上体现财政拨款给贵公司了

头像
快账用户1693 追问 2021-01-27 00:02

老师,但是这个专项资金不知道用在什么方面了

头像
快账用户1693 追问 2021-01-27 00:02

我怕一直挂着

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 00:04

借:银行存款 贷:专项应付款--专项资产 借:专项应付款--专项资产 贷:营业外收入

头像
快账用户1693 追问 2021-01-27 00:07

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 00:08

好的,祝您学习愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 没有区别啊 具体账务处理如下: 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 二、业务需结转成本的,分录如下: 借:主营业务成本 贷:库存商等
2023-07-20
你好,8月份的账按照一般纳税人处理,1. 取得旅游服务收入时的会计处理 借 :银行存款 贷 :主营业务收入    应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 支付旅游服务分包款等会计处理 : 借 :主营业务成本 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) 贷 :银行存款
2024-09-04
同学,你好 不好意思接了你的问题 小规模,不能抵扣进项 借:管理费用-保险费270000 贷:银行存款270000
2024-08-29
你好,是按旅行完成时点确认
2024-03-27
你好,这个成本票7月份做账,然后7月份做未开票收入。10月份来发票了,把7月份的未开票收入冲掉,按发票再做一遍收入。
2022-09-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×