你好! 1,建筑业预缴增值税会计分录: ①企业预缴增值税时: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 ②月末时: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
地产项目预缴税款涉及的分录?建筑施工企业项目预缴税款涉及的具体分录是哪些?
请问建筑行业开发票项目所在地预交税款账务处理以及公司所在地扣缴税费的账务处理,涉及所有缴税的账务处理流程解答一下(一般计税项目)
老师,建筑行业,期末会涉及销项税额,进项税额,未交增值税,预缴增值税,简易计税,留底增值税,不涉及转出未交增值税这个科目,该如何结转呢?分录?
老师,您可以跟我说下,建筑行业,有异地工程项目预缴这种。涉及到预缴的,进项税额留底这种,进项,销项,转出未交增值税,这种,一整个涉税分录流程,做账分录,告诉我一下吗?我现在思路是混乱的,不知道先怎么做,后怎么做,预缴税款抵扣怎么做。
建筑施工项目异地预缴企业所得税,要不要减掉分包款部分计算?
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
2,房地产企业预缴增值税的会计分录: ①企业预缴增值税时: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 ②月末时: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
3,无论房地产业还是建筑业,预缴增值税时要同时缴纳城建税及教育费附加: 借:税金及附加 贷:银行存款。
4,注:房地产开发企业分录②,结转预缴增值税的应为"项目开发完成并移交房产"时进行,而非月末,这里更正一下。