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您好,老师,我这边税务稽查我们公司前年收到的假发票计入了管理费用,稽查局那边需要我们进行账务调整,这个我需要怎么调整呢,我们公司是农业企业,是免征企业所得税的

2021-01-27 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-27 14:58

你好,你这里就是直接申报表调整为不可扣除的费用处理,

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快账用户2288 追问 2021-01-27 15:00

那我需要怎么进行账务处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-27 15:03

就是之前的凭证红冲 借,银行存款等 贷,以前年度损益调整

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快账用户2288 追问 2021-01-27 15:10

可是稽查局需要我们调曾以前年度的利润 那我整个的账务处理应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-01-27 15:17

这个贷方以前年度损益调整就增加了比之前的利润呀。

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快账用户2288 追问 2021-01-27 15:27

还有这笔费用我们公司是确确实实是支出了的,只是客户提供给我们的是假的发票,加上是往年的费用,那样也要红冲吗? 还有我们没收到退款,借方放在银行存款吗?

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齐红老师 解答 2021-01-27 15:28

那你这个放到其他应收款处理 在补票时冲减

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快账用户2288 追问 2021-01-27 15:30

如果没有办法补票了呢?

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快账用户2288 追问 2021-01-27 15:43

我们已经跟稽查局说明这个事,没办法补票了的,稽查局才叫我们做财务调整

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齐红老师 解答 2021-01-27 16:02

你按这个分录调整,你肯定要找对方补票进来,然后才能平账

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你好,你这里就是直接申报表调整为不可扣除的费用处理,
2021-01-27
你好同学 这个借:其它应收款--某经手员工贷:管理费用 你将费用调出来就好了
2021-01-27
你好;     你要调增处理; 你去写 《纳税项目调整明细表》第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额;第2列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额,即:“本行第1列×60%”与当年销售(营业收入)×5‰的孰小值;第3列“调增金额”为第1-2列金额。  
2023-02-22
你好 借:增值税 以前年度损益调整---企业所得税 营业外支出  这里是滞纳金 贷:银行存款
2022-10-07
你好,那实际你们有业务吗?实际支付了没有。
2023-10-09
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