你好,你这里就是直接申报表调整为不可扣除的费用处理,

您好,老师,我这边税务稽查我们公司前年收到的假发票计入了管理费用,稽查局那边需要我们进行账务调整,这个我需要怎么调整呢,我们公司是农业企业,是免征企业所得税的
双随机稽查过的企业听说两年内不查账,现在公司有个以前年度的发票出问题了,当时这张发票也已经调出来补交所得税了,现在又因为这张发票稽查局那边找我们,这种情况会不会再查我们的账,还是只针对问题发票的事
老师,你好!上个月我们公司税务稽查调增去年的收入,补缴了增值税,企业所得税,滞纳金。这月我需要怎么做账,怎么报税呢?
税务稽查发现我们公司两年前收到一张酒店的普通发票是虚开,住宿是实际发生的,当时进的管理费用-业务招待费,要求我们填写企业所得税申报调整,应该怎么填
老师,税务局这边打电话来提醒说是公司企业所得税缴纳额是0元,让我们调整一下报表交点税,可能后续会有稽查的风险,因为我们公司收入挺高的,但是有以前年度弥补亏损,还没有弥补完,所以一直没有教过企业所得税,请问这种情况我该怎么处理呢,
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
那我需要怎么进行账务处理呢?
就是之前的凭证红冲 借,银行存款等 贷,以前年度损益调整
可是稽查局需要我们调曾以前年度的利润 那我整个的账务处理应该怎么做呢?
这个贷方以前年度损益调整就增加了比之前的利润呀。
还有这笔费用我们公司是确确实实是支出了的,只是客户提供给我们的是假的发票,加上是往年的费用,那样也要红冲吗? 还有我们没收到退款,借方放在银行存款吗?
那你这个放到其他应收款处理 在补票时冲减
如果没有办法补票了呢?
我们已经跟稽查局说明这个事,没办法补票了的,稽查局才叫我们做财务调整
你按这个分录调整,你肯定要找对方补票进来,然后才能平账