同学你好 应该是 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样的 借银行 贷应收 借主营业务成本 贷应付职工薪酬等科目
我们是小规模专升本教育培训机构 学员有些是分期付,比如培训费100,先付80,后期考过付20元 收到80元培训费时 借银行存款 80 贷预收账款80 按月确认收入 借预收账款80 应收账款20 贷主营业务收入100 吗?老师
老师,我们公司是做教育培训的,收到学费可以做预收款分摊到每月确认营业收入,那怎么确认每月的税金和结转营业成本呢? 1借:银存存款 贷:预收账款 2借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金 3借:主营业务成本 贷:?
我们是一家培训机构,我们收到客户的培训款, 1,借:应收账款,贷:主营业务成本,贷:应交税费 2,借:银行存款,贷:应收账款 接下来成本这块怎么做?
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
老师,公司买工作服发票13%开进来金额是777,但是银行汇出去是776.8,少的0.2做利息吗
中级会计职称报考流程
4月支付了一笔银行的手续费,当时根据银行回单,直接按照财务费用-手续费入账 借:财务费用-手续费 200元 贷:银行存款 200元 5月收到这笔银行的手续费的增值税发票,当时没仔细看,直接走费用报销,并且抵扣了11.32元的进项 借:办公费用 188.68元 应交增值税-进项税额 11.32元 贷:银行存款 200元 请问,银行手续费的进项可以抵扣吗?6月份改怎么更正?
你好!我现在就是有点乱,没人交接 ,我准备用用友做凭证,目前公司有几个银行账号,出纳的流水是每个银行分开的,比如我现在是做上个月的账,拿到出纳的单第一是把几个银行合并放在一起,然后按日期做账?还是可以按每个银行的流水来做?
老师好,企业享受研发费用加计扣除的备查资料:自主研究开发项目计划书是企业自制就行吗?有没有税务局要求必须包含的内容?
送给客户孩子的玩具奶粉什么的报销 怎么入帐
老板在a公司领工资,能不能在b公司(以他老婆为法人开的)报销差旅费,实际是老板管理,需要什么手续比较合规呢
同事要离职,在我电脑申报个税的话会没有之前数据。怎么才会在我电脑上显示出他电脑申报个税的数据呢
2025年的守信承诺书在哪个网站上签?
上牌服务费,机械设备吊车泵车租赁,这种小规模,开发票,需要缴纳几个点的增值税?
我们的成本是要给总部进行缴纳相应的证书费
是否可以: 借:主营业务成本 贷:银行存款
也可以这样做成本的