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老师,我们给单位做清淤工程,他们叫我们帮忙开10万元经费给政府报销,实际我们没这笔收入,我们单位到开票10万还要转还给单位,这怎么做账呢

2021-01-27 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-27 15:36

 你好     那你就得做收入处理。 做其他业务收入处理。   

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快账用户6926 追问 2021-01-27 15:37

那钱到了转还给公家单位怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-27 15:43

 你好    那你转过去还得开票给你们做成本的。  不然你为啥去开票  

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 你好     那你就得做收入处理。 做其他业务收入处理。   
2021-01-27
同学你好 你们是代收代付十万对吧 发票你们只开二十万
2023-03-16
借主营业务成本劳务成费 应交税费、应交增值税、进项 贷、应付账款
2022-11-02
同学你好,一般情况下,直接将10万全部转账给合作单位,然后合作单位自己单独做账。
2021-06-10
同学 老师这么问吧  你是开10万的票 实际收7万,剩下3万通过私户收对吧。
2021-07-27
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